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  • [M]内部审计学(第2版)-9787121432446
  • 本书获得了众多专家的推荐或权威评价,许多业内人士和读者纷纷表示它是一部不可错过的佳作。
    • 作者: 沈征著
    • 出版社: 电子工业出版社
    • 出版时间:2022-04-01 00:00:00
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    • 作者: 沈征著
    • 出版社:电子工业出版社
    • 出版时间:2022-04-01 00:00:00
    • 版次:2
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-04-01
    • 字数:516000
    • 页数:314
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787121432446
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:电子工业出版社
    本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的近期新发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审计,对舞弊行为进行检查和报告,绩效审计,信息系统审计,内部经济责任审计,建设项目内部审计,内部环境审计。本书既可以作为高等院校会计、审计等财经类专业的本科和研究生教学用书,也可以作为对从事内部审计等相关工作的实务工作者的培训用书。

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