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  • 内部审计(第二版)
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    • 作者: 无著
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2022-01
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    • 作者: 无著
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2022-01
    • ISBN:9787564239183
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
    基本信息(以实物为准)
    商品名称:内部审计(第二版)开本:16开
    作者:编者:李冬辉|责编:林佳依页数:
    定价:42出版时间:2022-06-01
    ISBN号:9787564239183 商品类型:图书
    出版社:上海财大版次:2
    作者简介:

    ......

    内容提要:
    本书特点: 内容新颖。严格按照新审计准则及新修改的我国《审计法》的要求阐述内部审计理论与实务,反映我 部审计改革的新发展、新举措。
         应用性强。每章均设计有丰富的中外经典案例,方便课堂案例教学讨论。
         教学配套完整。提供教学课件,方便教师教学与学生学习。
        

    ......

    目录:
    章 内部审计概述
    学习目标
    节 内部审计历史
    第二节 内部审计的定义、特征、职能和作用
    第三节 审计关系
    本章小结
    案例赏析
    第二章 内部审计准则体系
    学习目标
    节 内部审计准则概述
    第二节 内部审计准则
    第三节 中 部审计准则
    本章小结
    案例赏析
    第三章 内部审计机构
    学习目标
    节 内部审计机构设置原则
    第二节 内部审计机构设置模式
    第三节 内部审计机构职责与权限
    第四节 集团公司内部审计机构设置
    本章小结
    案例赏析
    第四章 内部审计的职业道德规范
    学习目标
    节 内部审计职业道德规范概述
    第二节 内部审计人员的执业能力
    第三节 内部审计协会
    本章小结
    案例赏析
    第五章 内部审计流程
    学习目标
    节 审计立项与授权
    第二节 审计准备
    第三节 初步调查
    第四节 审计证据与审计工作底稿
    第五节 分析性程序及审计测试
    第六节 审计报告
    第七节 后续审计
    本章小结
    案例赏析
    第六章 内部审计管理方法
    学习目标
    节 内部审计机构管理
    第二节 内部审计质量评价
    第三节 内部审计风险及防范
    本章小结
    案例赏析
    第七章 内部控制与评价
    学习目标
    节 内部控制概述

    ......

    精 彩 页:

    ......

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