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  • 醉染图书审计理论与实务/张爱华9787564224
  • 正版全新
    • 作者: 张爱华著 | 张爱华编 | 张爱华译 | 张爱华绘
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2015-10-01
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    • 作者: 张爱华著| 张爱华编| 张爱华译| 张爱华绘
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2015-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:396千字
    • 页数:238
    • ISBN:9787564223724
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
    • 作者:张爱华
    • 著:张爱华
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:35.00
    • ISBN:9787564223724
    • 出版社:上海财经大学出版社
    • 开本:暂无
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2015-10-01
    • 页数:238
    • 外部编号:1201826424
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言 1
    章  审计概述 1
      学习目标 1
      导入案例 1
      节  审计的产生和发展 2
      第二节  审计的概念和属
      第三节  审计的职能和分类 11
      第四节  审计机构和审计人员 15
        本章小结 18
        本章思考题 18
    第二章  注册会计师职业 19
      学习目标 19
      导入案例 19
      节  注册会计师执业准则 20
      第二节  注册会计师职业道德 28
      第三节  注册会计师法律责任 33
        本章小结 37
        本章思考题 37
    第三章  审计报告 38
      学习目标 38
      导入案例 38
      节  审计报告概述 39
      第二节  审计报告的基本类型 42
        本章小结 50
        本章思考题 51
    第四章  审计目标与审计过程 52
      学习目标 52
      导入案例 52
      节  审计目标 53
      第二节  审计过程 58
        本章小结 59
        本章思考题 60
    第五章  审计据和审计工作底稿 61
      学习目标 61
      导入案例 61
      节  审计据 62
      第二节  获取审计据的方法 67
      第三节  审计工作底稿 74
        本章小结 81
        本章思考题 81
    第六章  审计计划、重要与审计风险 82
      学习目标 82
      导入案例 82
      节  审计计划 83
      第二节  重要 8
      第三节  审计风险 95
        本章小结 99
        本章思考题 100
    第七章  内部控制 101
      学习目标 101
      导入案例 101
      节  内部控制概述 102
      第二节  内部控制要素 105
      第三节  内部控制测评 115
        本章小结 121
        本章思考题 121
    第八章  审计抽样 122
      学习目标 122
      导入案例 122
      节  审计抽样概述 1
      第二节  审计抽样的步骤 125
      第三节  审计抽样的具体运用 132
        本章小结 145
        本章思考题 146
    第九章  销售与收款循环审计 147
      学习目标 147
      导入案例 147
      节  分项审计与业务循环审计 148
      第二节  销售与收款循环概述 149
      第三节  销售与收款循环的内部控制及测试 152
      第四节  主营业务收入审计 154
      第五节  应收账款与坏账准备审计 157
      第六节  相关账户审计 162
        本章小结 165
        本章思考题 165
    第十章  购货与付款循环审计 166
      学习目标 166
      导入案例 166
      节  购货与付款循环概述 167
      第二节  购货与付款循环的内部控制及测试 169
      第三节  应付账款审计 173
      第四节  固定资产和累计折旧审计 174
      第五节  相关账户审计 177
        本章小结 178
        本章思考题 179
    十章  生产与费用循环审计 180
      学习目标 180
      导入案例 180
      节  生产与费用循环概述 181
      第二节  生产与费用循环的内部控制及测试 183
      第三节  存货审计 185
      第四节  应付职工薪酬审计 188
      第五节  相关账户审计 188
        本章小结 191
        本章思考题 191
    第十二章  筹资与循环审计 192
      学习目标 192
      导入案例 192
      节  筹资与循环的特 193
      第二节  控制测试和交易的实质程序 194
      第三节  筹资审计 196
      第四节  审计 202
        本章小结 209
        本章思考题 209
    第十三章  完成审计工作 210
      学习目标 210
      导入案例 210
      节  完成审计工作概述 211
      第二节  期初余额 221
      第三节  比较信息 2
      第四节  期后事项 226
      第五节  或有事项 229
      第六节  持续经营 1
      第七节  书面声明
        本章小结
        本章思考题
    参考文献

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