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  • 醉染图书审计原理与实务 第2版9787564209
  • 正版全新
    • 作者: 王英姿著 | 王英姿编 | 王英姿译 | 王英姿绘
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2016-04-01
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    • 作者: 王英姿著| 王英姿编| 王英姿译| 王英姿绘
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2016-04-01
    • 版次:2
    • 印次:2
    • 字数:704千字
    • 页数:424
    • 开本:16开
    • ISBN:9787564223809
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
    • 作者:王英姿
    • 著:王英姿
    • 装帧:平装
    • 印次:2
    • 定价:42.00
    • ISBN:9787564223809
    • 出版社:上海财经大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2016-04-01
    • 页数:424
    • 外部编号:1201833389
    • 版次:2
    • 成品尺寸:暂无

    第二版前言/1
    版前言/1
    章绪论/1
    本章要点/
    引例/1
    节审计的基本概念/2
    第二节注册会计师行业/5
    第三节财务报表审计/14
    复习思考题/18
    自我测试题/18
    第二章注册会计师执业准则/20
    本章要点/20
    引例/20
    节注册会计师执业准则体系/21
    第二节鉴业务基本准则/26
    第三节质量控制准则/31
    复习思考题/42
    自我测试题/42
    第三章注册会计师职业道德守则/44
    本章要点/44
    引例/44
    节注册会计师职业道德基本原则/45
    第二节注册会计师职业道德概念框架/47
    第三节注册会计师提供专业服务时对职业道德概念框架的运用/50
    第四节独立/55
    复习思考题/68
    自我测试题/69
    第四章财务报表审计流程/71
    本章要点/71
    引例/71
    节财务报表审计概述/72
    第二节财务报表审计流程/75
    第三节与治理层的沟通/83
    复习思考题/88
    自我测试题/88
    第五章审计计划/91
    本章要点/91
    引例/91
    节初步业务活动/92
    第二节总体审计策略与具体审计计划/97
    第三节重要/101
    第四节审计风险/109
    复习思考题/111
    自我测试题/112
    第六章风险评估/115
    本章要点/115
    引例/115
    节了解被审计单位及其环境/116
    第二节风险评估程序和相关程序/125
    第三节评估重大错报风险/127
    第四节识别与评估舞弊风险/130
    复习思考题/138
    自我测试题/138
    第七章风险应对/141
    本章要点/141
    引例/141
    节风险应对概述/143
    第二节控制测试/145
    第三节实质程序/149
    第四节应对舞弊导致的重大错报风险/152
    复习思考题/158
    自我测试题/159
    第八章审计据审计工作底稿与审计抽样/163
    本章要点/163
    引例/163
    节审计据/164
    第二节审计工作底稿/176
    第三节审计抽样/184
    复习思考题/191
    自我测试题/191
    第九章销售与收款循环审计/195
    本章要点/195
    引例/195
    节销售与收款循环概述/197
    第二节销售与收款循环的内部控制与控制测试/199
    第三节销售与收款循环的实质程序/203
    复习思考题/217
    自我测试题/217
    第十章采购与付款循环审计/220
    本章要点/220
    引例/220
    节采购与付款循环概述/221
    第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试/2
    第三节采购与付款循环的相关账户审计/227
    复习思考题/
    自我测试题/
    十章生产与存货循环审计/241
    本章要点/241
    引例/241
    节生产与存货循环概述/242
    第二节生产与存货循环的内部控制与控制测试/245
    第三节生产与存货循环的实质程序/250
    复习思考题/259
    自我测试题/259
    第十二章货币资金与相关项目的审计/262
    本章要点/262
    引例/262
    节货币资金审计概述/264
    第二节库存现金审计/266
    第三节银行存款与货币资金审计/269
    第四节相关账户的审计/275
    第五节现金流量表的审计/278
    复习思考题/282
    自我测试题/282
    第十三章完成审计工作/284
    本章要点/284
    引例/284
    节期后事项的审计/285
    第二节或有事项的审计/288
    第三节持续经营审计/291
    第四节审计差异调整/295
    第五节书面声明/300
    第六节向治理层和管理层通报内部控制缺陷/304
    复习思考题/307
    自我测试题/308
    第十四章审计报告/311
    本章要点/311
    引例/311
    节审计报告概述/312
    第二节审计报告的类型与基本内容/313
    第三节非标准审计报告/318
    第四节比较信息/326
    第五节含有已审计财务报表的文件中的信息/330
    第六节特殊目的审计报告/331
    复习思考题/337
    自我测试题/338
    第十五章财务报表审计以外的鉴业务与非鉴业务/342
    本章要点/342
    引例/342
    节内部控制审计/344
    第二节验资/356
    第三节财务报表审阅/372
    第四节非鉴业务/376
    复习思考题/380
    自我测试题/380
    第十六章注册会计师的法律责任/383
    本章要点/383
    引例/383
    节注册会计师法律责任概述/384
    第二节注册会计师如何避免法律诉讼/398
    复习思考题/401
    自我测试题/401
    第十七章审计与内部审计/404
    本章要点/404
    引例/404
    节审计/407
    第二节内部审计/415
    复习思考题/424
    自我测试题/424
    参考文献/425

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