由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
醉染图书内部审计理论与实务9787302453208
¥ ×1
章内部审计概述
节内部审计的定义及特点
第二节内部审计的目标
第三节内部审计与审计、社会审计的区别与联系
第四节内部审计与内部控制的关系
第五节内部审计的方法与内容
第二章内部审计职业道德规范和准则
节内部审计准则
第二节内部审计职业道德规范
第三章内部审计项目管理
节内部审计机构的设置
第二节内部审计质量评价
第三节内部审计人员管理
第四章内部审计过程
节内部审计计划过程
第二节内部审计实施过程
第三节内部审计报告过程
第四节后续审计
第五章内部审计后续审计
节内部审计后续审计中的两个要素
第二节内部审计后续审计的特点和作用
第三节内部审计后续审计的目标与内容
第四节内部审计后续审计的步骤
第五节完善内部审计后续审计的措施
第六章内部控制审计
节内部控制审计概述
第二节财务管理内部控制审计
第三节公司治理运行审计
第四节采购内部控制审计
第五节固定资产管理内部控制审计
第六节内部监督审计
第七章经济责任审计
节经济责任审计概述
第二节经济责任审计实施的内容
第三节经济责任审计结果运用
第八章建设工程项目审计
节建设工程项目审计概述
第二节招投标审计
第三节建设工程的合同管理审计
第四节工程管理审计
第五节工程造价审计
第六节竣工验收审计
第七节建设项目财务管理审计
第八节后评价审计
第九章风险管理审计
节风险管理审计概述
第二节风险管理审计的目标和内容
第三节风险管理审计的方法
第十章舞弊审计
节舞弊审计概述
第二节舞弊审计的目标和内容
第三节贿赂舞弊与审计
第四节舞弊审计的方法
参考文献
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格