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醉染图书审计学原理与案例9787302428619
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章总论
节审计概述
第二节中国注册会计师执业准则
第三节注册会计师职业道德规范
第四节注册会计师的法律责任
本章小结
思考与练习
第二章审计计划、审计重要与审计风险
节审计计划
第二节审计重要
第三节审计风险
本章小结
思考与练习
第三章审计据和审计工作底稿
节审计据
第二节审计工作底稿
本章小结
思考与练习
第四章内 部 控 制
节内部控制的含义与演进
第二节内部控制审计
本章小结
思考与练习
第五章审 计 抽 样
节审计抽样概述
第二节控制测试中审计抽样的运用
第三节细节测试中审计抽样的运用
本章小结
思考与练习
第六章收入循环的审计
节收入循环审计的目标与范围
第二节收入循环内部控制测试
第三节收入循环实质测试
本章小结
思考与练习
第七章支出循环的审计
节支出循环审计的目标与范围
第二节支出循环内部控制测试
第三节支出循环实质测试
本章小结
思考与练习
第八章生产与费用循环审计
节生产与费用循环概述
第二节生产与费用循环的内部控制及其测试
第三节存货审计
第四节应付职工薪酬审计
第五节营业成本审计
第六节相关账户的审计
本章小结
思考与练习
Ⅵ
Ⅴ
第九章筹资与循环审计
节筹资与循环的特
第二节筹资与循环的内部控制及测试
第三节借款审计
第四节所有者权益审计
第五节审计
第六节相关账户审计
本章小结
思考与练习
第十章货币资金审计
节货币资金审计概述
第二节库存现金审计
第三节银行存款审计
第四节货币资金审计
本章小结
思考与练习
十章审 计 报 告
节审计终结
第二节审计报告的作用与种类
第三节审计报告的内容与类型
第四节审计报告的编制
本章小结
思考与练习
第十二章验资
节验资概述
第二节具体审验程序
本章小结
思考与练习
参考文献
本书是靠前与本土兼具、理论与实务兼具的审计学原理教科书,并通过案例来阐释理论,使读者从案例中理解理论的含义。
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