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  • 醉染图书审计学原理与案例9787302428619
  • 正版全新
    • 作者: 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编著 | 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编编 | 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编译 | 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编绘
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2016-03-01
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    • 作者: 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编著| 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编编| 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编译| 郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编绘
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2016-03-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:370千字
    • 页数:248
    • 开本:16开
    • ISBN:9787302428619
    • 版权提供:清华大学出版社
    • 作者:郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编
    • 著:郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:42.00
    • ISBN:9787302428619
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2016-03-01
    • 页数:248
    • 外部编号:1201287481
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章总论
    节审计概述
    第二节中国注册会计师执业准则
    第三节注册会计师职业道德规范
    第四节注册会计师的法律责任
    本章小结
    思考与练习


    第二章审计计划、审计重要与审计风险
    节审计计划
    第二节审计重要
    第三节审计风险
    本章小结
    思考与练习



    第三章审计据和审计工作底稿
    节审计据
    第二节审计工作底稿
    本章小结
    思考与练习



    第四章内 部 控 制
    节内部控制的含义与演进
    第二节内部控制审计
    本章小结
    思考与练习




    第五章审 计 抽 样
    节审计抽样概述
    第二节控制测试中审计抽样的运用
    第三节细节测试中审计抽样的运用
    本章小结
    思考与练习



    第六章收入循环的审计
    节收入循环审计的目标与范围
    第二节收入循环内部控制测试
    第三节收入循环实质测试
    本章小结
    思考与练习



    第七章支出循环的审计
    节支出循环审计的目标与范围
    第二节支出循环内部控制测试
    第三节支出循环实质测试
    本章小结
    思考与练习



    第八章生产与费用循环审计
    节生产与费用循环概述
    第二节生产与费用循环的内部控制及其测试
    第三节存货审计
    第四节应付职工薪酬审计
    第五节营业成本审计
    第六节相关账户的审计
    本章小结
    思考与练习






    第九章筹资与循环审计
    节筹资与循环的特
    第二节筹资与循环的内部控制及测试
    第三节借款审计
    第四节所有者权益审计
    第五节审计
    第六节相关账户审计
    本章小结
    思考与练习



    第十章货币资金审计
    节货币资金审计概述
    第二节库存现金审计
    第三节银行存款审计
    第四节货币资金审计
    本章小结
    思考与练习



    十章审 计 报 告
    节审计终结
    第二节审计报告的作用与种类
    第三节审计报告的内容与类型
    第四节审计报告的编制
    本章小结
    思考与练习



    第十二章验资
    节验资概述
    第二节具体审验程序
    本章小结
    思考与练习
    参考文献

    本书是靠前与本土兼具、理论与实务兼具的审计学原理教科书,并通过案例来阐释理论,使读者从案例中理解理论的含义。

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