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醉染图书中国上市公司内部控制报告.20159787509564516
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章总论
一、样本选取与数据来源
二、内部控制评价报告
三、内部控制评价缺陷
四、2011—2014年度内部控制评价情况对比
五、内部控制审计报告
六、2011—2014年度内部控制审计情况对比
第二章纳入强制实施范围的上市公司内部控制体系执行情况
一、2014年度纳入强制实施范围的上市公司名单
二、纳人强制实施范围的上市公司基本情况
三、纳人强制实施范围的上市公司内部控制评价报告披露情况
四、纳入强制实施范围的上市公司内部控制缺陷披露情况
五、纳入强制实施范围的上市公司内部控制审计情况
六、2011—2014年度纳入强制实施范围上市公司变化情况
第三章各辖区上市公司内部控制实施情况
一、各辖区上市公司基本情况
二、指标选取
三、北京辖区上市公司内部控制报告
第四章各行业上市公司内部控制实施情况
一、各行业上市公司基本情况
二、指标选取
三、房地产业上市公司内部控制报告
第五章内部控制指数
一、样本选取与数据来源
二、上市公司内部控制评级总体情况
三、分辖区上市公司内部控制评级情况
四、分行业上市公司内部控制评级情况
第六章上市公司内部控制存在的问题及政策建议
一、上市公司内部控制存在的问题
二、政策建议
胡为民,迪博风险管理技术有限公司创始人、企业内部控制标准委员会咨询专家、管理会计咨询专家、中国会计学会理事、中国会计学会内部控制专业委员会委员,并担任中山大学、中央财经大学、首都经贸大学兼职导师。
胡为民先生领衔的团P人专注于内部控制与风险管理领域的实践探索与理论研究,为数百家大中型企业、银行和行政*单位提供内部控制与风险管理解决方案,在该领域积累了丰富的实践经验。
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