返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
本店所有商品

  • 诺森一本书读懂内部审计孙伟航著9787505153240红旗出版社
  • 正版
    • 作者: 孙伟航著著 | 孙伟航著编 | 孙伟航著译 | 孙伟航著绘
    • 出版社: 红旗出版社
    • 出版时间:2023-05
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    诺森文化制品专营店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

    商品参数
    • 作者: 孙伟航著著| 孙伟航著编| 孙伟航著译| 孙伟航著绘
    • 出版社:红旗出版社
    • 出版时间:2023-05
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:183000
    • 页数:248
    • 开本:16开
    • ISBN:9787505153240
    • 版权提供:红旗出版社
    • 作者:孙伟航著
    • 著:孙伟航著
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:69.00
    • ISBN:9787505153240
    • 出版社:红旗出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-05
    • 页数:248
    • 外部编号:12333830
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    引子 01成立审计部 审计双轨制 / 003 招聘新人 / 009 内部审计不只是审计 / 013 什么人可以做内审 / 017 02 审计前的准备 新人报到 / 025 审计的四 / 030 制订审计计划 / 034 内部审计通知书 / 045 审计方法 / 051 审计据 / 061 后续审计 / 064 03 内部审计审什么 货币资金审计 / 071 收入审计 / 096 付款审计 / 117 存货管理审计 / 125 固定资产审计 / 134 人力资源审计 / 145 财务管理审计 / 155 离任审计 / 167 04 舞弊应对 收到一封举报信 / 175 谈话技巧 / 186 据从哪里来 / 200 报表舞弊怎么审 / 210 05报告及归档 审计报告 / 2 审计档案管理 / 229 番外 审计人员的路在何方/ 5

    孙伟航 注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。

    内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要不言而喻。作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。

    内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保企业健康、有序、高效的发展。作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购