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全新正版(教)内部审计理论与实务(王颖)9787542970961立信会计
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章 内部审计概述
思维导图
思政元素
节 内部审计发展历程
第二节 内部审计概念演进
第三节 内部审计主要特征
第四节 内部审计职能与作用
思考与启发
第二章 内部审计准则与职业道德规范
思维导图
思政元素
节 内部审计准则
第二节 内部审计职业道德规范
思考与启发
第三章 内部审计程序
思维导图
思政元素
节 审计准备阶段
第二节 审计实施阶段
第三节 审计终结阶段
第四节 后续审计阶段
思考与启发
第四章 内部审计技术方法
思维导图
思政元素
节 内部审计据与方法
第二节 内部审计抽样技术
第三节 分析程序
第四节 审计技术
思考与启发
第五章 内部审计业务
思维导图
思政元素
节 内部绩效审计
第二节 内部控制审计
第三节 舞弊行为审计
第四节 信息系统审计
第五节 经济责任审计
第六节 风险管理审计
第七节 合同管理审计
第八节 工程项目审计
思考与启发
第六章 内部审计管理
思维导图
思政元素
节 内部审计机构和人员管理
第二节 内部审计关系管理
第三节 内部审计与外部审计协调管理
第四节 内部审计的质量控制与管理
第五节 内部审计项目管理
西京学院,高级审计师,副教授,硕士导师,18年高校教学经验,主讲会计、审计、内部审计等课程,教学经验丰富、知识结构合理,对财、税、审等法规政策和规定熟悉。
(1)时效:把审计署2020年发布的内部审计相关规定融入教材;
(2)趣味:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想;
(3)规范:编写体例、行文、语言表述等方面严谨规范;
(4)新颖:每章融入思政元素,符合2020年中国教育大会的精神。
本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。
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