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  • 全新正版企业内部控制9787308215794浙江大学出版社
    • 作者: 不详著 | 不详编 | 不详译 | 不详绘
    • 出版社: 浙江大学出版社有限责任公司
    • 出版时间:2021-09-01
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    • 作者: 不详著| 不详编| 不详译| 不详绘
    • 出版社:浙江大学出版社有限责任公司
    • 出版时间:2021-09-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:452000
    • 页数:380
    • 开本:16开
    • ISBN:9787308215794
    • 版权提供:浙江大学出版社有限责任公司
    • 作者:不详
    • 著:不详
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:68.00
    • ISBN:9787308215794
    • 出版社:浙江大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-09-01
    • 页数:380
    • 外部编号:31259466
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 企业内部控制的内涵及演进
    节 内部控制的定义及内涵
    第二节 内部控制的演进与发展
    第三节 我国内部控制的发展
    课后习题及
    第二章 企业内部控制基本原理
    节 内部控制目标、类型和方法
    第二节 内部控制框架要素
    第三节 内部控制设计要求
    课后习题及
    第三章 企业层面内部控制
    节 组织架构内部控制
    第二节 发展战略内部控制
    第三节 人力资源内部控制
    第四节 社会责任内部控制
    第五节 企业内控制
    第六节 内部信息传递内部控制
    课后习题及
    第四章 业务层面内部控制
    节 全面预算内部控制
    第二节 资金活动内部控制
    第三节 资产管理内部控制
    第四节 采购业务内部控制
    第五节 销售业务内部控制
    第六节 研究与开发内部控制
    第七节 信息系统内部控制
    第八节 财务报告内部控制
    第九节 合同管理内部控制
    第十节 业务内部控制
    课后习题及
    第五章 企业内部控制评价
    节 内部控制评价概述
    第二节 内部控制评价程序和方法
    第三节 内部控制评价的内容
    第四节 内部控制缺陷认定
    第五节 内部控制评价报告
    课后习题及
    第六章 企业内部控制审计
    节 内部控制审计概述
    第二节 计划审计工作
    第三节 实施审计工作
    第四节 评价控制缺陷
    第五节 完成审计工作
    第六节 出具审计报告
    第七节 内部控制审计报告案例
    课后习题及
    参考文献



    本书将内部控制制度与企业风险点相结合,以风险为导向建立内部控制体系。在建立内部控制关键控制点与措施前,首先了解该内部控制面临的风险有哪些,在建立内部控制时以降低上述内部控制面临的风险为目标,从而具有较强的针对。
    本书作为内部控制基础教材,适合会计、财务管理、审计、资产评估、税收、金融、工商管理等专业的学生使用,也适用于企业开展内部控制制度建设与培训。


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