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全新正版会计与控制评论:第8辑9787565431715东北财经大学出版社
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新春将至,本公司假期时间为:2025年1月23日至2025年2月7日。2月8日订单陆续发货,期间带来不便,敬请谅解!
CEO权力、市场波动与上市公司并购治愈“松弛”,局部手术还是周身理疗?——预算松弛全流程治理模型研究会计人才发展影响上市公司内部控制有效吗?——基于“会计管理活动论”的实检验政治关联、债务重组与盈余管理程度股权会计规则的演变及其理论根源成本粘对企业绩效的影响研究社会责任报告与企业系统风险应对从行为经济学角度探讨行政***内部控制制度执行局限
中靠前部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为靠前抢先发售推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合靠前外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的发达内部控制理论和实践前沿进行研究。
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