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全新正版中国审计评论(第20辑)9787522437中国财政经济出版社
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军队审计客体:一个理论框架
王会金 郑石桥
基于AHP-DEMATEL的审计人员工作压力及管理研究
刘国城 陈嘉琪 陈意正
内部审计促进组织落实重大政策措施的路径
——基于政策措施落实难度和执行主体能力的分析
李曼 陈紫昀
中央部门内部控制缺陷及其改进研究
——基于2014-2021年中央部门预算执行审计结果公告的视角
池国华 蒋志远 叶吴
知识流动视角下审计学科的知识来源、知识扩散与学科特征演化研究
——基于1982-2022年知网引文数据库的分析 贺鹏皓
数字化与企业内部控制质量
韩冬梅 马圣楠 刘建梅
内部控制质量与企业杠杆纵
喻彪 杨刚
商誉减值与审计费用
倪古强 展鲁溪
……
南京审计大学(审计署主管)校长晏维龙主编的《中国审计评论》,为审计界打造出了一本审计专业领域高端、前言的学术研究型图书,已连续出版了多年,深得社会和学术界认可。全书由审计、社会审计和内部审计三部分组成,系列共计9篇,由不同领域的专家学者,分别从专业角度、前沿高度探讨了审计监督、审计协同和审计收费以及内部控制等问题,具有一定的深度,较好地推进了审计领域的研究成果,也为中国审计事业作出了积极贡献。
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