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全新正版审计专题教学案例精选:辑9787514152937经济科学出版社
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章与现代审计理论相关的案例 节南海事件:资本市场引入审计制度的导火线 第二节银广夏事件:风险导向审计入国的导火线 第三节安然事件:审计模式和审计监管模式的转变 第四节银河科技:审计独立问题分析第二章 内部控制、公司治理与内部审计相关的案例 节西门子:商业贿赂与反贿赂机制 第二节晋美会计师事务所:构建业务质量控制 体系的实践” 第三节蓝天公司:内部控制专项审计分析 第四节新华制药:内部控制信息披露问题分析 第五节宏盛科技:公司治理问题分析”第三章公共部门与审计的相关案例 节自然科学委员会:挪用的 内控缺陷分析 第二节广东省气象局:财政支出项目绩效评价 第三节A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践 第四节汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告 第五节审计风、府审计公告及其大讨论第四章信息技术与审计的相关案例 第二节滕森集团:信息系统审计的内容和程序 第三节IT变更与补丁管理:目标和路径 第四节外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序第五章案例使用说明 节南海事件:资本市场引入审计制度的导火线 第二节银广夏事件:风险导向审计入国的导火线 第三节安然事件:审计模式和审计监管模式的转变 第四节银河科技:审计独立问题分析 第五节西门子:商业贿赂与反贿赂机制 第六节晋美会计师事务所:构建业务质量控制体系的实践 第七节蓝天公司:内部控制专项审计分析 第八节新华制药:内部控制信息披露问题分析 第九节宏盛科技:公司治理问题分析 第十节自然科学委员会:挪用的内控缺陷分析 十节广东省气象局:财政支出项目绩效评价 第十二节A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践 第十三节汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告 第十四节审计风、府审计公告及其大讨论 第十五节迈朗公司:信息技术风险评估与审计计划编制 第十六节滕森集团:信息系统审计的内容和程序 第十七节IT变更与补丁管理:目标和路径 第十八节外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序
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