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全新正版审计专题教学案例精选:辑9787514152937经济科学出版社
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章与现代审计理论相关的案例
节南海事件:资本市场引入审计制度的导火线
第二节银广夏事件:风险导向审计入国的导火线
第三节安然事件:审计模式和审计监管模式的转变
第四节银河科技:审计独立问题分析
第二章 内部控制、公司治理与内部审计相关的案例
节西门子:商业贿赂与反贿赂机制
第二节晋美会计师事务所:构建业务质量控制
体系的实践”
第三节蓝天公司:内部控制专项审计分析
第四节新华制药:内部控制信息披露问题分析
第五节宏盛科技:公司治理问题分析”
第三章公共部门与审计的相关案例
节自然科学委员会:挪用的
内控缺陷分析
第二节广东省气象局:财政支出项目绩效评价
第三节A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践
第四节汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告
第五节审计风、府审计公告及其大讨论
第四章信息技术与审计的相关案例
第二节滕森集团:信息系统审计的内容和程序
第三节IT变更与补丁管理:目标和路径
第四节外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序
第五章案例使用说明
节南海事件:资本市场引入审计制度的导火线
第二节银广夏事件:风险导向审计入国的导火线
第三节安然事件:审计模式和审计监管模式的转变
第四节银河科技:审计独立问题分析
第五节西门子:商业贿赂与反贿赂机制
第六节晋美会计师事务所:构建业务质量控制体系的实践
第七节蓝天公司:内部控制专项审计分析
第八节新华制药:内部控制信息披露问题分析
第九节宏盛科技:公司治理问题分析
第十节自然科学委员会:挪用的内控缺陷分析
十节广东省气象局:财政支出项目绩效评价
第十二节A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践
第十三节汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告
第十四节审计风、府审计公告及其大讨论
第十五节迈朗公司:信息技术风险评估与审计计划编制
第十六节滕森集团:信息系统审计的内容和程序
第十七节IT变更与补丁管理:目标和路径
第十八节外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序
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