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全新正版审计学9787550408715西南财经大学出版社
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章 审计学概论
节 审计的产生与发展
第二节 审计的概念及本质
第三节 审计的基本设
第四节 审计的对象、职能和作用
第五节 我国审计组织体系
第二章 审计的分类和方法
节 审计的分类
第二节 审计的方法
第三章 审计规范与法律责任
节 审计规范
第二节 注册会计师的法律责任
第四章 审计目标与审计程序
节 财务报表的审计目标
第二节 审计程序概述
第三节 签订审计业务约定书
第四节 计划审计工作
第五节 审计重要及审计风险
第五章 审计据与审计工作底稿
节 审计据
第二节 审计工作底稿
第六章 内部控制系统及其评价
节 内部控制系统概述
第二节 内部控制描述
第三节 内部控制评价
第七章 审计抽样
节 审计抽样概述
第二节 样本的设计与评价
第三节 审计抽样的具体运用
第八章 销售与收款循环审计
节 销售与收款循环概述
第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试
第三节 营业收入审计
第四节 应收账款与坏账准备审计
第五节 项目审计
第九章 购货与付款循环审计
节 购货与付款循环概述
第二节 购货与付款循环的内部控制和控制测试
第三节 应付账款审计
第四节 固定资产及累计折旧的审计
第五节 相关账户审计
第十章 生产循环审计
节 生产循环概述
第二节 生产循环的内部控制和控制测试
第三节 存货成本审计
第四节 分析复核
第五节 存货监盘
第六节 存货计价审计和截止审计
第七节 应付职工薪酬审计
第八节 相关账户审计
十章 筹资与循环审计
节 筹资与循环审计的目标与范围
第二节 筹资与循环内部控制测试及评价
第三节 借款实质测试
第四节 所有者权益审计
第五节 的实质测试
第十二章 货币资金审计
节 货币资金概述
第二节 库存现金审计
第三节 银行存款审计
第十三章 特殊项目审计
节 期初余额审计
第二节 或有事项审计
第三节 期后事项审计
第十四章 审计报告
节 审计报告概述
第二节 审计意见的类型
第三节 编制审计报告的步骤和要求
第四节 管理建议书
第十五章 鉴业务
节 验资
第二节 会计咨询和会计服务业务
第三节 盈利预测审核
第四节 鉴报告
参考文献
都新英等编著的《审计学》共分十五章,主要介绍审计的基础知识、基本理论和审计方法体系。本教材结合我国目前审计发展现状,吸纳了现代审计理论与实务研究的*新发展成果和动态。符合我国建立风险导向审计对审计工作的要求;充分体现了*新颁布的中国注册会计师审计准则、企业会计准则、企业内部控制基本规范及其应用指引等的要求;注重审计职业规范和审计方法体系的介绍;本书涵盖面较广,重点突出、通俗易懂。同时。为了提高使用者的学习效果,本书每章后面设有复习思考题及案例分析题。
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