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全新正版审计学9787564216979上海财经大学出版社
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总序第二版前言上篇 基础理论篇章 审计概述节 审计发展历程第二节 审计含义第三节 审计分类第二章 审计目标与审计模式节 审计目标第二节 审计模式第三节 审计过程第三章 审计计划节 初步业务活动第二节 总体审计策略和具体审计计划第三节 审计重要第四节 审计风险第四章 审计据节 审计据的质第二节 获取审计据的审计程序第三节 函第四节 分析程序第五章 审计程序与审计方法节 审计程序第二节 审计基本方法第三节 审计抽样第六章 信息技术对审计的影响节 信息技术对审计过程的影响第二节 信息技术审计范围的确定第三节 信息技术内部控制审计第四节 计算机辅审计技术和表格的运用第七章 审计工作底稿节 审计工作底稿概述第二节 审计工作底稿的格式、要素和范围第三节 审计工作底稿的归档第八章 风险评估节 风险评估概述第二节 了解被审计单位及其环境第三节 了解被审计单位内部控制(一)第四节 了解被审计单位内部控制(二)第五节 了解被审计单位内部控制(三)第六节 评估重大错报风险(一)第七节 评估重大错报风险(二)第八节 评估重大错报风险(三)第九章 风险应对节 总体应对措施第二节 进一步审计程序(一)第三节 进一步审计程序(二)中篇 业务循环篇第十章 销售与收款循环审计节 销售与收款循环审计概述第二节 销售与收款循环的内部控制第三节 销售与收款循环的控制测试第四节 销售与收款循环的实质程序十章 采购与付款循环审计节 采购与付款循环审计概述第二节 采购与付款循环的内部控制第三节 采购与付款循环的控制测试第四节 采购与付款循环的实质程序第十二章 生产与存货循环审计节 生产与存货循环审计概述……下篇 道德法规篇
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