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  • 2022 审计 第8版[教材] [正版新书]2022新版 审计 第八版8版 教材+8版习题与案例 刘明辉/史德刚 东北财
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    • 作者: 无著 | 刘明辉/曲明编
    • 出版社: 东北财经大学出版社
    • 出版时间:2019-07
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    • 作者: 无著| 刘明辉/曲明编
    • 出版社:东北财经大学出版社
    • 出版时间:2019-07
    • 页数:~340页
    • 开本:16开
    • ISBN:9787565435478
    • 版权提供:东北财经大学出版社

                                                                                                                店铺公告

    为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。 温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货), 关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。

    如遇套装商品/书籍无法选择选项,请联系在线客服。如不联系统一不发货,做不发货处理。

     

     

     

     

          本书自出版发行后,注册会计师审计环境不断发生变化:中国会计准则、审计准则与国际会计准则和审计准则持续趋同;内部控制审计指引出台;会计师事务所组织形式的创新;会计师事务所做大做强战略的实施和注册会计师执业领域的拓展;风险导向审计模式的进一步推广等。除了上述变化,投资者和社会公众对多年一成不变的审计报告模式多有诟病,要求审计报告披露更多有价值的信息的呼声愈来愈高,为此,中国注册会计师协会借鉴国际审计准则研究的新成果,修订并增加了审计报告相关准则并由财政部发布。为了反映审计环境的改变,体现审计理论研究的新成果,特别是为了更好地满足投资者和社会公众对审计报告相关性和有用性的要求和期望,本书新版作者依据审计环境的变化以及新修订的审计准则以及以及新金融工具和新收入会计准则,对全书进行了重新修订。

    本书修订的主要内容为:对第十二章审计报告章节按照新修订的审计准则进行了全面修订;对第三篇交易循环审计相关章节依据新金融工具会计准则和新收入会计准则进行了全面修订;其余章节按照新修订的相关审计准则进行了全面梳理和修订,以适应现实的需要。

     

    审计习题与案例 第7版

    作  者:曲明 编
    定  价:28
    出 版 社:东北财经大学出版社
    出版日期:2019年08月01日
    页  数:356
    装  帧:平装
    ISBN:978756543584
    内容简介:
    为了帮助学习者更好地学习审计的基本理论和基本方法以及实务操作技术,深入地理解和掌握审计学课程的重点和难点,本书根据普通高等教育“十二五”国jia*级规划教材《审计》(刘明辉、史德刚主编,东北财经大学出版社),并结合zui新发布的会计准则体系和审计准则体系而编写,是《审计》一书的配套辅导书。按主教材章节顺序进行编排。各章主要内容包括以下几部分:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览、重点与难点解析、练习题(包括判断题、单项选择题、多项选择题、分析题、综合题等)、案例、阅读文献、练习题参考答案等。
    目录

    第壹篇审计、鉴证与注册会计师职业


    第壹章审计与鉴证概论


    一、学习目的与要求


    二、相关准则与制度


    三、预习要览


    四、重点与难点解析


    五、练习题


    六、案例


    七、阅读文献


    第2章注册会计师管理


    一、学习目的与要求


    二、相关准则与制度


    三、预习要览


    四、重点与难点解析


    五、练习题


    六、案例


    七、阅读文献


    第三章注册会计师执业准则


    第四章注册会计师职业道德


    第五章注册会计师法律责任


    第2篇审计程序与技术


    第六章审计目标与审计过程


    第七章审计证据与审计工作底稿


    第八章计划审计工作


    第九章风险评估


    第十章风险应对


    第十一章审计抽样


    第十二章审计报告


    第三篇交易循环审计


    第十三章销售与收款循环审计


    第十四章购货与付款循环审计


    第十五章生产与薪酬循环审计


    第十六章筹资与投资循环审计


    第十七章货币资金审计


    第十八章特殊项目审计


    第十九章终结审计


    第四篇其他类型鉴证业务与相关服务


    第2十章财务报表审阅和其他鉴证业务


    第2十一章相关服务


    第2十二章其他类型的审计


    附录一练习题参考答案


    附录二《审计》模拟试题一


    《审计》模拟试题一参考答案


    附录三《审计》模拟试题二


    《审计》模拟试题二参考答案

     

     

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