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音像内部控制与风险管理(第二版)王清刚
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章内部控制与风险管理概述1
第二章内部环境32
第三章风险评估65
第四章控制活动114
第五章信息与沟通143
第六章内部监督和内部控制评价158
第七章内部控制与风险管理新发展189
第八章资产业务内部控制0
第九章购销及筹业务内部控制262
第十章业务内部控制294
十章行政事业单位内部控制与风险管理317
主要参考书目347
王清刚,中南财经政法大学教授、博士生导师,湖北省及重量精品在线开放课程“内部控制与风险管理”负责人、重量线上线下混合式品质课程“内部控制与风险管理”负责人,企业会计准则咨询委员会委员,中国会计学会会计准则委员会委员,中国注册会计师,中国金融会计学会理事。 厦门大学工商管理博士后,澳大利亚科廷大学访问学者;先后出访伦敦政治经济学院等20多所境外知名高校。 主持社会科学等各类课题15项,出版著作16部,在《会计研究》等刊物上发表学术60余篇,获得各种奖项和荣誉20多项。参加过30多家大型企*单位的管理咨询、课题研究或员工培训等社会工作,为多家上市公司独立董事。
? 基础雄厚,视野开阔:以系统论、控制论和信息论为指导,广泛引用经济学、管理学和统计学等学科的基本理论和方法。以中国企业内部控制规范体系为基础,同时广泛借鉴世界范围内的优选经验和靠前标准,体现优选趋同思想。
? 目标导向,风险导向:内部控制建设的基本逻辑是“目标―风险―控制”。本书始终坚持目标导向和风险导向,为实现目标,针对风险开展控制。目标设定的适当是建设内部控制的先决条件,本书对此进行了深入论述。
? 关注动态,紧跟前沿:关注内部控制与风险管理新发展,系统介绍了美国COSO新发布的相关文件;2018年版风险管理靠前标准(ISO31000)的原则、框架和过程;人工智能与风险智能管理;“互联网+内部控制”等。
? 线索清晰,优选适用:围绕理论阐述、实践操作和案例分析三条主线,突出理论与实践紧密结合,结合案例分析,架起理论联系实际的桥梁。实践和案例素材主要来自企*单位调研的手资料,具有较强的实践和适。
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