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音像审计治理效应实研究王兵//朱晓文
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章 导论
节 研究背景与研究意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 研究内容和框架
第三节 文献回顾与相关理论
一、文献回顾
二、相关理论
第四节 研究中的创新与不足
一、创新
二、不足
第二章 审计与央企治理
节 被审计央企基本情况分析
一、每年被审计央企的数量情况
二、被审计央企涉及领域情况
三、被审计央企的财务状况和经营成果
四、被审计央企的子公司、参股公司以及审计占比情况
第二节 审计发现的主要问题
一、财务管理与会计核算问题
二、执行重大决策问题
三、重大决策和内部管理问题
四、八项规定与廉洁自律情况
第三节 审计监督的治理效果
第四节 完善央企审计的建议
第三章 审计与财务报表稳健
节 研究概述
第二节 理论分析与研究设
第三节 数据来源与研究设计
一、数据来源
二、研究设计
第四节 实结果
一、单变量分析
二、回归分析
三、稳健检验
第五节 研究结论
第四章 审计与企业
节 研究概述
第二节 制度背景和文献回顾
一、制度背景
二、文献回顾
第三节 理论分析和研究设
第四节 数据来源与研究设计
一、数据来源
二、变量定义
三、检验模型
第五节 实结果
一、单变量分析
二、回归分析
三、稳健检验
第六节 研究结论
本书基于审计署审计结果公告,分析了央企近年来存在的主要问题,综合关注了审计对央企会计稳健、行为和内部控制的影响,并分析了审计署审计检查对注册会计师审计行为的间接影响,较为完整地检验了审计央企治理效应,也充分验了要加强审计对央企审计监督的必要。 审计部门对央企进行审计能够更好地发挥审计“免疫系统”的功,时揭露央企经济运行中存在的重大问题和重大风险,保障和促进政策方针落到实处,防止有资流失,提高央企的治理效率。
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