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  • 正版新书]企业所得税检查应对技巧/应对纳税检查系列/财税培训丛
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    • 作者: 庄粉荣著 | 庄粉荣编 | 庄粉荣译 | 庄粉荣绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2011-01-01
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    • 作者: 庄粉荣著| 庄粉荣编| 庄粉荣译| 庄粉荣绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2011-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2011-01-01
    • 字数:454千字
    • 页数:289
    • 开本:16开
    • ISBN:9787111320876
    • 版权提供:机械工业出版社
  • 作者: 庄粉荣
  • 著: 庄粉荣
  • 装帧: 暂无
  • 印次: 1
  • 定价: 46
  • ISBN: 9787111320876
  • 出版社: 机械工业
  • 开本: 16开
  • 印刷时间: 2011-01-01
  • 语种: 暂无
  • 出版时间: 2011-01-01
  • 页数: 289
  • 外部编号: 五三A16656
  • 版次: 1
  • 成品尺寸: 暂无
  • 前言
    第一章 纳税人检查的应对技巧
    第一节 纳税义务人的确定
    第二节 企业所得税纳税人范围的确定
    第三节 企业设立涉税检查要点
    第二章 企业收入的划分及差异处理
    第一节 不征税收入的确认
    第二节 免税收入的具体分析
    第三节 非税收入税法与会计差异的处理
    第三章 企业应税收入确认及差异分析
    第一节 企业应税收入的确认
    第二节 收入确认会计与税法的差异处理
    第三节 隐瞒销售收入的检查实例
    第四章 主营业务收入检查的应对技巧
    第一节 主营业务收入范围检查及应对技巧
    第二节 主营业务收入金额确认检查及应对技巧
    第三节 主营业务收入检查实例分析
    第五章 其他业务收入检查的应对技巧
    第一节 转让财产收入检查的应对技巧
    第二节 权益性投资收益检查的应对技巧
    第三节 权利让渡收益检查的应对技巧
    第四节 其他收入检查的应对技巧
    第六章 视同销售收入检查的应对技巧
    第一节 视同销售收入的确认
    第二节 视同销售的会计与税务处理
    第三节 捐赠劳务的增值税与所得税差异
    第四节 视同销售收入检查的思路
    第七章 资产处理检查的应对技巧
    第一节 固定资产检查的应对技巧
    第二节 生物资产检查的应对技巧
    第三节 无形资产检查的应对技巧
    第四节 长期待摊费用检查的应对技巧
    第五节 存货认定和计价检查的应对技巧
    第八章 企业生产成本检查的应对技巧
    第一节 生产成本核算检查的应对技巧
    第二节 产品成本计算检查的应对技巧
    第三节 生产费用检查思路
    第四节 生产费用检查的应对技巧
    第九章 企业期间费用检查的应对技巧
    第一节 管理费用检查的应对技巧
    第二节 财务费用检查的应对技巧
    第三节 销售费用检查的应对技巧
    第四节 不准予扣除项目检查的应对技巧
    第十章 税收优惠运用检查的应对技巧
    第一节 企业所得税优惠管理要求
    第二节 税收项目检查的应对技巧
    第十一章 企业所得税计算及申报检查的应对技巧
    第一节 应纳税所得额检查的应对技巧
    第二节 企业所得税汇算清缴与申报检查的应对技巧
    第三节 预提所得税缴纳情况检查的应对技巧
    第四节 税额扣除检查的应对技巧
    第五节 企业所得税申报检查的应对技巧

      庄粉荣,高级经济师、高级会计师,财税研究员,中央财大客座教授,注册税务师,全国著名税收筹划专家。上海振信财务咨询有限公司首席专家。庄粉荣有涉税著作28部,其中个人涉税专著22部,如《纳税筹划实战精典百例》《纳税筹划大败局》《企业涉税风险的表现及规避技巧》《房地产企业财税筹划演练全集》《经营管理财税筹划演练——创业中你不可不知的财税操作技巧》《投融资业务财税筹划演练——创业之初你不可不知的财税操作技巧》等。《中国税务报》2004年注册税务师考试(唯一)辅导专家。在《税务研究》等刊物上发表论文及税收策划案例200多篇,其中有5篇文章被评为全国一等奖。参与中央财经大学的税收策划教材(招标的首批税收策划教材)和注册税务师考试教材的编写工作;《中国税务报》“有问必答”、“专家坐堂”专栏、《海峡财经导报》“名家筹划”专栏特约撰稿人,2011年9月出版中国第一部以税收筹划为题材的小说《避税暗战》。 以综合筹划服务见长,能够结合企业设立、资金筹措、市场营销、内部管理等多方面业务的涉税问题进行综合筹划和分析,特别擅长于公司合并、分立、资产(债务)重组、企业集团的资产整合、包装上市等事项的税收筹划业务。

    为了帮助纳税人应对纳税检查、规避纳税风险,笔者根据最新企业所得税制度,侧重新旧企业所得税制度的差异分析和税法与会计准则差异的分析,重新构筑企业所得税纳税检查应对理论体系,并就有关理论在与企业各方人士进行沟通和交流,吸收其意见的基础上,写成本书。 本书共分十一章,主要介绍了企业收入的划分及差异处理,主营业务收入检查的应对技巧,资产处理检查的应对技巧,企业生产成本检查的应对技巧,税收优惠运用检查的应对技巧等内容。

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