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  • 正版新书]审计实务 第4版 大中专高职计算机 新华作者9787302544
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    • 作者: 作者著 | 作者编 | 作者译 | 作者绘
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2021-07-01
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    • 作者: 作者著| 作者编| 作者译| 作者绘
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2021-07-01
    • 版次:4
    • 印次:1
    • 字数:455千字
    • 页数:316
    • 开本:16开
    • ISBN:9787302544333
    • 版权提供:清华大学出版社
    • 作者:作者
    • 著:作者
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:59
    • ISBN:9787302544333
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-07-01
    • 页数:316
    • 外部编号:涿仝东175715
    • 版次:4
    • 成品尺寸:暂无

    绪论



    项目1 审计初步业务活动操作流程

    任务1.1 接受业务委托

    1.1.1 客户的接受和保持

    1.1.2 了解和评价被审计单位

    1.1.3 确定业务约定书的条款

    1.1.4 实训

    任务1.2 编制审计计划

    1.2.1 制定总体审计策略应考虑的事项

    1.2.2 制定总体审计策略

    1.. 制订具体审计计划

    1.2.4 审计过程中对计划的更改

    1.2.5 与治理层和管理层的沟通

    1.2.6 总体审计策略与具体审计计划的关系

    任务1.3 审计风险评估

    1.3.1 了解被审计单位及其环境

    1.3.2 了解、测试和评价被审计单位的内部控制并记录于工作底稿

    1.3.3 评估重大错报风险

    项目小结

    课后练习



    项目2 货币资金审计

    任务2.1 货币资金控制测试

    2.1.1 货币资金与业务循环

    2.1.2 货币资金内部控制关键点

    2.1.3 货币资金内部控制的测试

    任务2.2 货币资金审计实质程序

    2.2.1 货币资金审计目标

    2.2.2 库存现金审计实质程序

    2.. 银行存款审计实质程序

    任务. 货币资金审计实质程序

    项目小结

    课后练习



    项目3 销售与收款循环审计

    任务3.1 销售与收款循环控制测试

    3.1.1 了解被审计单位的销售与收款业务的特与控制程序

    3.1.2 销售交易内部控制目标、内部控制与审计测试的关系

    3.1.3 销售交易的内部控制和控制测试

    3.1.4 收款交易的内部控制和控制测试

    3.1.5 销售与收款循环的控制测试的工作过程及内容

    3.1.6 针对销售交易的实质程序

    3.1.7 实训

    任务3.2 主营业务收入审计

    3.2.1 主营业务收入的审计目标

    3.2.2 主营业务收入的实质程序

    3.. 主营业务收入的审计重点

    3.2.4 主营业务收入主要审计工作底稿

    3.2.5 常用的收入确认舞弊手段

    3.2.6 实训

    任务3.3 应收账款和坏账准备审计

    3.3.1 应收账款审计

    3.3.2 坏账准备审计

    3.3.3 实训

    ……



    项目4 采购与付款循环审计

    项目5 生产与存货循环审计

    项目6 筹资与循环审计

    项目7 完成审计工作与撰写审计报告



    参考文献

    俞校明,教授,浙江省“新世纪151人才工程”培养人才,浙江省会计专业带头人,浙江省经济类教指委委员,浙江省教育厅评审高评委专家、浙江省人力资源和社会保障厅评审高评委专家,注册会计师、注册税务师,具有中职、高职、教经和企业实践经历,对校企合作以及中高职衔接课程体系与教学内容有丰富的经验。获得省级教学成果一等奖、教学成果二等奖。

    本教材为“十三五”职业教育规划教材,同时为2019年浙江省高等学校省级精品在线开放课程配套教材,扫描教材中微课二维码可学习相关知识点。

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