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  • 内部控制学(第三版)
    • 作者: 池国华,樊子君著
    • 出版社: 北京大学出版社
    • 出版时间:2017-01-01 00:00:00
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    • 作者: 池国华,樊子君著
    • 出版社:北京大学出版社
    • 出版时间:2017-01-01 00:00:00
    • 版次:3
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-01-18
    • 字数:371000
    • 页数:264
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787301279427
    • 版权提供:北京大学出版社
    ? 适用广泛。本书既适合会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生、研究生,以及MBA、MPA、MPAcc、MV、Maud等专业硕士使用,也可作为企业内部培训的教材使用。? 配套丰富。为便于教师教学,本书编写团队为任课教师提供了丰富的教学配套资料,包括教学用课件、教学大纲、考试用模拟题、案例分析提示等,任课教师可填写书后的“教师反馈及教辅申请表”免费索取。
    本书适用于高校会计、财务管理专业本科学生。*版于2010年出版,共计销售15000册;第二版于2013年出版,共计销售24000册。本书重点讲解内部控制的基本概念、基本原理和基本方法;在内容组织上,设置了多个功能性栏目;采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经**,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握,真正做到学以致用。
    东北财经大学会计学院教授、博导
    章 内部控制发展概述 节 内部控制的历史演进 第二节 建立和实施内部控制的现实意义 第三节 我国内部控制的相关法规第二章 内部控制的基本理论 节 内部控制的定义与本质 第二节 内部控制的目标与类型 第三节 内部控制的对象与要素 第四节 内部控制的原则与局限性第三章 内部环境 节 组织架构 第二节 发展战略 第三节 人力资源 第四节 社会责任 第五节 企业**化第四章 风险评估 节 风险概述 第二节 目标设定 第三节 风险识别 第四节 风险分析 第五节 风险应对第五章 控制活动 节 不相容职务分离控制 第二节 授权审批控制 第三节 会计系统控制 第四节 财产保护控制 第五节 预算控制 第六节 运营分析控制 第七节 绩效考评控制第六章 信息与沟通 节 信息 第二节 沟通 第三节 信息技术与信息系统第七章 内部监督 节 内部监督概述 第二节 内部监督程序与方式 第三节 内部控制缺陷认定与内部控制评价报告主要参考**献附录 企业内部控制基本规范
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