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    • 作者: 3C框架内部控制课题组编著 | 3C框架内部控制课题组编编 | 3C框架内部控制课题组编译 | 3C框架内部控制课题组编绘
    • 出版社: 中国时代经济出版社
    • 出版时间:2008-08-01
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    • 作者: 3C框架内部控制课题组编著| 3C框架内部控制课题组编编| 3C框架内部控制课题组编译| 3C框架内部控制课题组编绘
    • 出版社:中国时代经济出版社
    • 出版时间:2008-08-01
    • 版次:1
    • 印次:1次
    • 字数:300000
    • 页数:221
    • 开本:16开
    • ISBN:9787802216877
    • 版权提供:中国时代经济出版社
    • 作者:3C框架内部控制课题组编
    • 著:3C框架内部控制课题组编
    • 装帧:平装
    • 印次:1次
    • 定价:30.00
    • ISBN:9787802216877
    • 出版社:中国时代经济出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2008-08-01
    • 页数:221
    • 外部编号:3872520
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    编写说明
    前言
    第一篇 国外内部控制与审计标准
    洋为中用——COSO内部控制报告解析与借鉴
    背景介绍
    总体结构
    内容精要
    评价及借鉴
    COCO框架
    英国的Cadbury报告
    巴塞尔协议
    美国联邦政府内部控制准则
    CobiT框架
    拿来主义——《萨班斯法案》解析与借鉴
    背景介绍
    总体结构
    内容精要
    评价及借鉴
    审计准则——上关于内部控制审计的几个重要准则
    PCAOB:财务报表审计中对内部控制的审计
    审计准则6:关于在审计中对会计制度和有关的内部控制的研究和评价
    INTOSAI(世界审计机关组织):内部控制准则
    第二篇 国内内部控制与审计规范
    中国企业自己的内控标准——企业内部控制基本规范
    出台背景
    总体结构
    内容精要
    借鉴与创新
    中国上市公司内控指引——上市公司内控标准因上市地的不同而不同
    上交所上市公司内部控制指引
    深交所上市公司内部控制指引
    比较分析
    中国金融机构内控标准——几个主要的内部控制指引
    商业银行内部控制指引
    证券公司内部控制指引
    证券投资基金销售机构内部控制指导意见
    比较分析
    中国保险机构内控标准——两个主要的内部控制规范
    保险公司内部控制制度建设指导原则
    保险中介机构内部控制指引
    比较分析
    中国审计准则——我国关于内部控制测评审计的几个重要准则
    审计机关内部控制测评准则
    中国注册会计师审计准则第1211号第四章:了解被审计单位的内部控制
    中国注册会计师审计准则第1231号第四章:控制测试
    中国内部审计协会制定的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》
    中国保险监督管理委员会的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》
    比较分析
    附表1
    附表2
    附件:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

    本书不仅对美国的COSO内部控制报告、加拿大的COCO框架、英国的Cadbury报告、美国联邦政府内部控制准则、CobiT框架、PCAOB批准内部控制审计标准、INTOSAI(世界审计机关组织)内部控制准则进行详细解析,而且对我国财政部*颁布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所的《上市公司内部控制指引》、中国人民银行的《商业银行内部控制指引》、中国证券监督管理委员会的《证券公司内部控制指引》、中国内部审计协会的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》等进行全面比较分新。

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