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正版 内部控制新论 王宝庆 中国财政经济出版社 9787509599624 书
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第一章 内部控制新视角 第一节 内部控制新认知 第二节 内部控制主体 第三节 内部控制制度“点”“线”“面” 第四节 内部控制流程“三部曲 第五节 内部控制措施”两支点 第二章 企业单位内部控制新体系 第一节 企业内部控制目标 第二节 企业文化建设 第三节 企业内部控制制度创新 第四节 企业内部控制制度体系建设 第五节 企业风险与危机控制 第六节 业绩评价与考核 第三章 机关事业单位内部控制新探索 第一节 领导干部的制度意识 第二节 机关作风建设 第三节 党建工作与内控制度 第四节 团结紧张严肃活泼 第五节 廉政风险防范 第六节 绩效管理 第四章 个人自律控制新要求 第一节 个人自律与自控 第二节 家训家规家教家风 第三节 生活中的内部控制 第四节 不忘初心牢记使命 参考文献 后记
王宝庆,男,1964年生,浙江工商大学教授、硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师;北京国家会计学院兼职教授,北京国家会计学院优秀校外教师;浙江省审计学会理事,浙江省内部审计协会常务理事;上市公司独立董事;中国注册会计师(非执业会员)。中南财经政法大学研究生毕业,经济学硕士学位(会计专业),师从我国著名会计学家、教育家方正生教授。 主要从事财务会计、审计与内部控制实务研究,2000年以来,在全国中文核心期刊发表学术论文100多篇,其中40余篇被中国人民大学复印报刊资料全文转载。曾先后主编《审计学》《审计学教程》《会计学》《内部审计》等教材;代表性专著有:《现代内部审计》《内部审计管理》《审计新论》《生活中的财商》等。
内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的“点线面”是核心,企业内部控制体系的创新实施,行政事业单位廉政风险内控防范,个人自律与家风家教在组织内部控制中的作用。全书四个部分,从全新角度与结构,研究探讨内部控制,结合浙江的实例,体现“干在实处”的浙江创新精神。
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