由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
正版 企业内部控制 刘永泽,池国华主编 清华大学出版社 97873023
¥ ×1
池国华,管理学博士,东北财经大学会计学院教授。现任东北财经大学中国内部控制研究中心常务副主任,兼任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会会计教育专业委员会委员。系全国会计学术领军后备人才。出版《EVA管理业绩评价系统模式》、《内部管理业绩评价系统设计研究》、《内部管理控制论》等著作五部;主编《内部控制学》、《财务报表分析》、《公司理财》等教材五部;在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》等刊物上发表论文二十余篇;主持或参与国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科规划、中国博士后科学基金等课题十余项;获得中国高校人文社会科学研究很好成果三等奖、中国会计学会很好论文一等奖、杨纪琬奖学金很好博士论文奖等。
本书以我国近期新企业内部控制规范指引为依据,一方面侧重企业内部控制整体框架,另一方面关注企业内部控制制度设计。全书体系合理,内容全面,除章企业内部控制概论外,第二章至第六章主要介绍内部控制五要素,第七章和第八章主要介绍业务层级内部控制,第九章为内部控制评价。全书穿插了大量的实际案例,除引导案例以外,还对各要素、各业务主要风险点和关键控制措施辅之以相应的案例,使得内部控制的诸多概念和原理变得不再枯燥与深奥,具有很强的可读性与实用性。 本书既适合于会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生学习,也适合于这些专业研究生以及MBA、MPA、MPAcc、MV、Maud等专业硕士学习。同时,本书也可以为大中型企业设计和完善自身内部控制制度提供指导。
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格