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  • 正版 中国内部审计操作实务 贺志东 电子工业出版社 978712137236
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 贺志东著 | 贺志东编 | 贺志东译 | 贺志东绘
    • 出版社: 电子工业出版社
    • 出版时间:2018-03-01
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    • 作者: 贺志东著| 贺志东编| 贺志东译| 贺志东绘
    • 出版社:电子工业出版社
    • 出版时间:2018-03-01
    • 版次:2
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-09-01
    • 字数:850000
    • 页数:455
    • 开本:26开
    • ISBN:9787121372360
    • 版权提供:电子工业出版社
    • 作者:贺志东
    • 著:贺志东
    • 装帧:平塑单衬
    • 印次:1
    • 定价:108.00
    • ISBN:9787121372360
    • 出版社:电子工业出版社
    • 开本:26开
    • 印刷时间:2019-09-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2018-03-01
    • 页数:455
    • 外部编号:9603812
    • 版次:2
    • 成品尺寸:暂无

    第1篇 内部审计综合知识 1
    第1章 内部审计综述 1
    第一节 内部审计概述 1
    第二节 国务院关于加强审计工作的意见 21
    第三节 审计署关于内部审计工作的规定 24
    第四节 内部审计准则 28
    第2篇 内部审计作业准则 39
    第2章 内部审计证据 39
    第一节 内部审计证据综合知识 39
    第二节 内部审计证据的收集、分析和运用 43
    第3章 内部审计程序 50
    第一节 内部审计准备阶段 50
    第二节 内部审计实施阶段 51
    第三节 内部审计终结阶段 53
    第四节 后续内部审计阶段 54
    第4章 内部审计底稿 56
    第一节 内部审计底稿综述 56
    第二节 内部审计底稿管理 58
    第5章 内部审计方法 60
    第一节 内部审计基本方法 60
    第二节 审计调查方法 61
    第三节 审计检查方法 65
    第四节 内部审计分析方法 68
    第五节 制度基础内部审计 86
    第六节 计算机内部审计 108
    第6章 后续内部审计 144
    第一节 后续内部审计综述 144
    第二节 后续内部审计步骤 146
    第7章 内部审计报告 148
    第一节 内部审计报告综述 148
    第二节 内部审计报告编报 152
    第3篇 内部审计业务准则 160
    第8章经济效益内部审计 160
    第一节 经济效益内部审计概述 160
    第二节 经济效益内部审计方法 161
    第三节 经济效益内部审计程序 163
    第四节 业务经营内部审计 169
    第五节 质量内部审计实务 176
    第六节 管理内部审计实务 178
    第9章 经济责任内部审计 191
    第一节 经济责任内部审计综合知识 191
    第二节 经济责任内部审计相关文案 199
    第4篇 内部审计管理准则 222
    第10章 内部审计管理 222
    第一节 内部审计管理概述 222
    第二节 内部审计机构 224
    第三节 内部审计人员 228
    第四节 内部审计关系处理 234
    第五节 内部审计计划管理 237
    第六节 内部审计培训管理 242
    第七节 内部审计质量控制 249
    第11章 内部审计信息 282
    第一节 内部审计信息综合知识 282
    第二节 内部审计信息处理程序 283
    第12章 内部审计档案工作 288
    第一节 综合知识 288
    第二节 操作实务 291
    第5篇 内部审计实务指南 297
    第13章 业务循环内部审计 297
    第一节 企业的基本业务循环 297
    第二节 销售与收款循环的内部审计 298
    第三节 采购与付款循环的内部审计 308
    第四节 生产循环的内部审计 332
    第五节 筹资与投资循环的内部审计 343
    第六节 现金的内部审计 352
    第14章 基建项目内部审计 361
    第一节 开工前期审计 361
    第二节 在建项目审计 367
    第三节 竣工决算审计 375
    第四节 投资效益审计 377
    附录 内部审计法规汇编 394

    贺志东,有名财税、审计专家,法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。曾任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授等职,现任智董集团旗下智董集团有限公司董事长、首席执行官,中华财税网首席专家。

    全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了*中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。

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