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  • 正版 企业内部控制监督成本研究(精)/国研文库 张蕾 光明日报出版
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 张蕾著 | 张蕾编 | 张蕾译 | 张蕾绘
    • 出版社: 光明日报出版社
    • 出版时间:2020-08-01
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    • 作者: 张蕾著| 张蕾编| 张蕾译| 张蕾绘
    • 出版社:光明日报出版社
    • 出版时间:2020-08-01
    • 版次:第1版
    • 印次:1
    • 字数:192000
    • 页数:192
    • 开本:16开
    • ISBN:9787519459727
    • 版权提供:光明日报出版社
    • 作者:张蕾
    • 著:张蕾
    • 装帧:精装
    • 印次:1
    • 定价:85.00
    • ISBN:9787519459727
    • 出版社:光明日报出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-08-01
    • 页数:192
    • 外部编号:11058941
    • 版次:第1版
    • 成品尺寸:暂无

    第一章绪论一、选题背景及意义二、文献综述三、本书研究内容及创新点四、本书研究框架及研究方法第二章理论基础一、内部控制理论及其发展概述二、COSO内部控制框架体系三、COBIT模型与IT内部控制四、系统可靠性及最优化方法五、本章小结第三章内部控制监督的最优投资分配一、问题的提出二、制度背景与理论分析三、内部控制基本评价模型及相关函数四、串联系统内部控制监督的最优投资分配模型五、并联系统内部控制监督的最优投资分配模型六、串、并联联合情况的实例分析七、本章小结第四章考虑威慑效应和交互效应的内部控制监督投资决策一、问题的提出二、制度背景与理论分析三、针对单一流程的投资决策模型四、考虑威慑效应的投资决策模型五、考虑交互效应的投资决策模型六、实例分析七、本章小结第五章内部控制监督投资对权益资本成本的影响一、问题的提出二、制度背景与理论分析三、权益资本成本推导四、对企业信息的影响五、对管理者舞弊行为的影响六、本章小结第六章信息系统内部控制实施一、基于 COBIT 的内部控制实施分析二、信息系统内部控制的构成要素第七章总结与展望一、总结二、今后研究工作展望参考文献

    张蕾,天津财经大学会计学院财务管理系 讲师 硕士生导师天津大学管理与经济学部管理科学与工程专业博士研究领域:内部控制、管理会计。

    本书应用可靠性理论、成本效益分析及最优化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了最优投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的最优模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督上的投入。另外,还从理论上证明了内部控制监督投资可以减小企业的资本成本。

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