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正版 审计学 赵保卿主编 国家开放大学出版社 9787304114671 书籍
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总论
第一节审计的概念
第二节 审计的起源与发展
第三节 审计组织
第四节审计对象
第五节 审计目标
第六节审计的职能与地位
审计规范体系
第一节审计标准
第二节 审计准则
第三节 审计责任
审计重要性与审计风险
第一节审计重要性
第二节 审计风险的内涵
第三节 审计风险的评估
第四节 审计风险的应对
审计程序、审计证据与审计工作底稿
第一节 审计程序
第二节 审计证据
第三节 审计工作底稿
销售与收款审计
第一节销售与收款的控制测试
第二节营业收入审计
第三节应收账款和坏账准备审计
第四节 其他相关账户或项目审计
购进与付款审计
第一节购进与付款的控制测试
第二节物资采购审计
第三节应付账款审计
第四节其他相关账户或项目审计
生产与费用审计
第一节生产与费用的控制测试
第二节 应付职工薪酬审计
第三节营业成本审计
第四节 存货审计
第五节固定资产审计
第六节其他相关账户或项目审计
筹资与投资审计
第一节筹资与投资的控制测试
第二节 借款审计·
第三节所有者权益审计
第四节 投资审计
第五节 其他相关账户或项目审计
经济业务其他内容审计
第一节经济业务其他内容的控制测试
第二节 货币资金审计
第三节利润及其分配审计
相关事项审计与审计报告
第一节期初余额审计
第二节 或有事项审计
第三节 期后事项审计
第四节 审计报告
其他鉴证业务与相关服务
第一节验资
第二节财务报表审阅
第三节预测性财务信息审核.
第四节 相关服务
参考文献
本书共十一章,内容包括:审计规范体系、审计重要性与审计风险、销售与收款审计、购进与付款审计、生产与费用审计、筹资与投资审计、经济业务其他内容审计等。
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