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正版 审计实务 涂申清主编 北京大学出版社 9787301259719 书籍
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部分 财务报表审计 项目一 承接审计业务 项目二 计划审计工作 项目三 审计抽样技术 项目四 了解内部控制 项目五 主要业务循环审计 项目六 特殊项目审计 项目七 审计复核与沟通 项目八 出具审计报告 第二部分 验资业务 项目九 承接验资业务
涂申清,财政学(含税收学)教授,注册会计师,黄冈职业技术学院商学院会计系副主任,税务专业负责人,主要研究方向为财务会计、审计和税务,主持完成了湖北省教育科学“十二五”规划专项资助重点课题《基于工作过程设计的审计业务操作课题改革与思考》
本书依据相关法律法规,运用风险基础审计的理论和方法,结合审计的理论和方法,结合审计业务的工作流程编写而成,介绍了财务报表审计业务和验资业务。财务报表审计业务分为承接审计业务、计划审计工作、审计抽样技术、了解内部控制、循环业务审计、特殊项目审计、审计整理复核与沟通、出具审计报告8个项目。验资业务设计为1个项目。
本书可用作高职高专财务会计和审计专业的教材,也可用作中小型会计师事务所、在职会计人员、审计人员进行业务培训的学习参考书。
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