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  • 医院内部审计实务 郭云波,胡兴华,瞿晓龙 编 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 暂无著
    • 出版社: 中国财政经济出版社
    • 出版时间:2024-01-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 暂无著
    • 出版社:中国财政经济出版社
    • 出版时间:2024-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2024-01-01
    • 字数:531000
    • 页数:516
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787522321837
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国财政经济出版社

    医院内部审计实务

    作  者:郭云波,胡兴华,瞿晓龙 编
    定  价:98
    出 版 社:中国财政经济出版社
    出版日期:2024年01月01日
    页  数:516
    装  帧:平装
    ISBN:9787522321837
    主编推荐

    内容简介

    内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。为深入贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》及《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等7个工作指引文件精神,强化医院内部审计监督,发挥内部审计“治已病、防未病”作用,作者编写了本书。本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。本书内容全面、结构完整,行业特点鲜明、实操指导性强,适用于医院业务主管部null

    作者简介

    精彩内容

    目录
    上篇医院内部管理篇
    第一章医院管理概论
    第一节医院概述
    第二节医院管理概述
    第二章医院内部治理体系
    第一节医院领导体制
    第二节医院内部组织机构
    第三节医院工作人员
    第三章医院运行管理
    第一节医院决策与监督机制
    第二节医院业务管理
    中篇内部审计管理篇
    第四章医院内部审计机制管理
    第一节医院内部审计概述
    第二节医院内部审计规范
    第三节医院内部审计领导体制
    第四节医院内部审计机构与人员
    ……

    售后保障

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