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  • 审计与内控管理工作手册 车彐娟 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 车彐娟著
    • 出版社: 人民邮电出版社
    • 出版时间:2023-09-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 车彐娟著
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 出版时间:2023-09-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2023-09-01
    • 页数:177
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787115623287
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:人民邮电出版社

    审计与内控管理工作手册

    作  者:车彐娟 著
    定  价:69.8
    出 版 社:人民邮电出版社
    出版日期:2023年09月01日
    页  数:192
    装  帧:平装
    ISBN:9787115623287
    主编推荐

    本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。

    内容简介

    随着现代企业制度的建立和逐步完善,企业要生存和发展,就必须强化审计建设和内部控制制度建设。在企业生产经营规模不断发展壮大的过程中,审计和内部控制系统起着不可或缺的作用。对于中小企业来说,要做好审计和内控工作,就需要工具书来予以系统地指导。
    本书以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价,内部控制与风险管理、合规等内容。另外,本书还附有二维码,对相关内容进行了拓展与补充,读者用手机扫码可以查看更多资料。
    本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者用做实务类参考指南。

    作者简介

    车彐娟, 担任北京美迪亚电子信息有限公司等高管。本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。

    精彩内容

    目录
    第1章内部审计与内部控制
    1.1内部审计的5大发展趋势
    1.1.1全面化
    1.1.2标准化
    1.1.3多元化
    1.1.4精准化
    1.1.5电子化
    1.2内部控制工作的5个认知误区
    1.2.1内部控制可防范一切风险吗
    1.2.2内部控制就是规章制度吗
    1.2.3内部控制是管理层的事吗
    1.2.4内部控制制度可一劳永逸吗
    1.2.5内部控制越严格越好吗
    1.3审计与内部控制的关系
    1.3.1内部审计与内部控制的区别
    ……

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