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  • 审计学 无 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 无著
    • 出版社: 山东人民出版社
    • 出版时间:2013-11-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 无著
    • 出版社:山东人民出版社
    • 出版时间:2013-11-01 00:00:00
    • 版次:2
    • 印次:5
    • 印刷时间:2013-11-01
    • 字数:420000.0
    • 页数:362
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787209046404
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:山东人民出版社

    审计学

    作  者:无 著
    定  价:46
    出 版 社:山东人民出版社
    出版日期:2013年11月01日
    页  数:362
    装  帧:平装
    ISBN:9787209046404
    主编推荐

    内容简介

    我国财政部于2006年发布了新的《审计准则》和《会计准则》,并于2007年开始施行,这标志着我国审计规范在国际趋同的过程中又上了一个新台阶;同时,也标志着我国审计理论与实务也发生了深刻变化。鉴于此,编者们依据新颁布的《注册会计师审计准则》和《会计准则》,在吸收了近期新审计理论研究成果的基础上编写了本教材。本教材可供会计、审计专业本科生及其他有关专业本科生教学之用,也可以作为注册会计师考试参考用书,还可供广大实际工作者阅读参考。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    总序
    前言
    第一章 审计概论
    第一节 审计的产生与发展
    第二节 审计的性质
    第三节 审计分类
    复习思考题
    附录
    第二章 注册会计师执业规范体系
    第一节 审计准则
    第二节 审计职业道德规范
    第三节 审计质量控制准则
    第四节 审计人员的法律责任
    复习思考题
    附录
    第三章 审计目标与审计过程
    第一节 审计目标
    第二节 审计过程
    第三节 计划审计工作
    复习思考题
    附录
    第四章 审计证据和审计工作底稿
    第一节 审计证据
    第二节 审计证据的收集方法
    第三节 审计工作底稿
    复习思考题
    附录
    第五章 审计重要性和审计风险
    第一节 重要性的概念
    第二节 重要性水平在审计中的应用
    第三节 审计风险
    第四节 风险应对
    复习思考题
    附录
    第六章 内部控制的评价
    第一节 内部控制概述
    第二节 内部控制的初步评价
    第三节 控制测试
    第四节 管理建议书
    复习思考题
    附录
    第七章 审计抽样
    第一节 审计抽样概述
    第二节 样本的设计、选取及抽样结果的评价
    第三节 审计抽样的应用
    复习思考题
    附录
    第八章 审计报告
    第一节 审计报告编制前的准备工作
    第二节 审计报告概述
    第三节 审计报告基本类型
    第四节 特殊目的的审计报告
    复习思考题
    附录
    第九章 销售与收款循环审计
    第一节 销售与收款循环概述
    第二节 控制测试和交易的实质性程序
    第三节 营业收入审计
    第四节 应收账款审计
    复习思考题
    附录
    第十章 购货与付款循环审计
    第一节 采购与付款循环概述
    第二节 控制测试和交易的实质性程序
    第三节 应付账款审计
    第四节 固定资产审计
    复习思考题
    附录
    第十一章 存货与生产循环审计
    第一节 存货与生产循环概述
    第二节 生产成本及营业成本审计
    第三节 存货审计
    第四节 应付职工薪酬的审计
    复习思考题
    附录
    第十二章 筹资与投资循环审计
    第一节 筹资与投资循环概述
    第二节 筹资与投资循环的控制测试和实质性测试
    第三节 筹资相关项目的审计
    第四节 投资相关项目的审计
    复习思考题
    附录
    第十三章 货币资金审计
    第一节 货币资金内部控制的研究及评价
    第二节 库存现金审计
    第三节 银行存款审计
    第四节 其他货币资金审计
    复习思考题
    附录
    第十四章 特殊事项审计
    第一节 期初余额审计
    第二节 期后事项审计
    第三节 或有事项审计
    第四节 持续经营审计
    复习思考题
    附录
    第十五章 验资以及其他业务
    第一节 验资
    第二节 财务报表审阅业务
    第三节 预测性财务信息的审核
    第四节 内部控制审核
    第五节 对财务信息执行商定程序
    第六节 代编业务
    复习思考题
    附录
    主要参考文献

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