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内部控制审计功能与质量 仉立文 著 经管、励志 文轩网
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内部控制审计功能与质量
无
本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。文章反映了我国资本市场中上市公司内部控制存在的问题,以及监管层实施内部控制审计制度对资本市场的影响。文章内容反映了当前内部控制审计制度的实施和实现的功能以及存在的问题。文章内容和当前资本市场改革,以及监管层和投资者共同关注的上市公司内部控制缺陷、虚假陈述以及市场反应相关。
仉立文,男,19810525,北京交通大学会计学博士,河南财经政法大学会计学院,讲师。研究方向:公司内部控制,审计理论与实务,公司财务管理信息系统。论文:Collaborative Audit Based Enterprise XBRL Accounting Information System(LISS2017)内部控制审计中存在审计意见购买行为吗? 2019《经济经纬》。
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