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  • 媒体监督、内部控制与审计意见研究 张丽达 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 张丽达著
    • 出版社: 中国财政经济出版社
    • 出版时间:2020-06-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 张丽达著
    • 出版社:中国财政经济出版社
    • 出版时间:2020-06-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2020-06-01
    • 字数:282000
    • 页数:204
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787509598191
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国财政经济出版社

    媒体监督、内部控制与审计意见研究

    作  者:张丽达 著
    定  价:65
    出 版 社:中国财政经济出版社
    出版日期:2020年06月01日
    页  数:204
    装  帧:平装
    ISBN:9787509598191
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    内容简介

    本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的“黑匣子”,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取近期新的上市公司相关案例对上述问题进行分析,更加印证了媒体监督治理作用的发挥。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    章绪论
    1.1选题背景与研究意义
    1.2研究思路和方法
    1.3研究内容和本书框架
    1.4创新点
    第2章文献综述
    2.1相关核心概念阐述
    2.2媒体监督的文献回顾
    2.3内部控制相关文献回顾
    2.4审计意见文献综述
    2.5文献评述
    2.6本章小结
    第3章审计意见及报告披露现状分析
    3.1审计与评价报告相关政策规定回顾
    3.2上市公司相关审计与评价报告意见总体情况分析
    3.3财务审计意见、内部控制审计与内部控制自我评价的比较分析
    3.4本章小结
    第4章媒体监督、内部控制与审计意见的机理分析
    4.1媒体监督与内部控制影响机理分析
    ……

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