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内部控制与操作风险管理——操作实务指南 第2版 邱胜利,邱健庭 编 经管、励志 文轩网
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内部控制与操作风险管理——操作实务指南 第2版
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在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部控制制度。本书通过美国安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺诈、会计丑闻和金融危机等典型案例,阐述《萨班斯·奥克斯利法案》《巴塞尔新资本协议》《COSO内部控制整合框架》《ICI内部控制建设方法论》以及我国《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引(18项)》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知精神为基准的内部控制体系建设。以靠前标准和方法论融合我国企业建立内部控制制度的规范性、流程管理、操作风险管理、信息系统操作风险控制、ICI信息系统控制评估、内部控制规范性应用实务指南案例,构建基于公司层面、业务层面、信息科技层面全覆盖的内部控制体系,强化企业内部控制管理人才培训,为企业稳健运营保驾护航,防范和化解营运风险,提高经济效益。本书可以作为金融机构、大中型企业(公司)董事、监事、null
邱胜利,广东饶平人,毕业于北京理工大学,南开大学在职研究生,中国科学院研究生院EMBA;曾在英国、澳大利亚、美国学习审计;不错工程师、不错靠前内部控制师。曾任空军某部雷达站长、空军某研究所工程师;国家审计署计算中心副处长、中国投资银行稽核部副总经理、国家开发银行稽核局风险管理处长;财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。获全军“科学技术进步二等奖”2次;中国人民银行“科技发展二等奖”1次;著作有《会计电算化与计算机审计实务》《新会计核算与计算机审计实务》《计算机审计》《网上审计》《内部控制与操作风险管理——操作实务指南》《企业内部控制规范性操作实务》《与饶平苏区》《茂芝会议论文集》等;发表论文三十余篇。
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