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  • 内部控制 李正,刘杰 编 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 李正,刘杰著
    • 出版社: 北京大学出版社
    • 出版时间:2021-01-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 李正,刘杰著
    • 出版社:北京大学出版社
    • 出版时间:2021-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 页数:276
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787301319789
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:北京大学出版社

    内部控制

    作  者:李正,刘杰 编
    定  价:49
    出 版 社:北京大学出版社
    出版日期:2021年01月01日
    页  数:276
    装  帧:平装
    ISBN:9787301319789
    主编推荐

    本书既可以作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生和硕士研究生教材,也可以作为实务界人士自学参考用书。

    内容简介

    本书是编者在总结多年教学实践和科研经验的基础上编写而成的。全书共10章:内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、内部控制的基本方法、业务循环控制、信息与沟通、内部监督、内部控制评价、内部控制审计、内部控制咨询,系统阐述了内部控制的基本概念、基本理论、发展脉络和实践经验。本书注重内部控制课程思政的理论与案例分析,增加了内部控制咨询的案例和教学内容,使学生既能够理解内部控制的基本理论,又能够熟悉内部控制的设计、运行、评价和审计。本书既可以作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生和硕士研究生教材,也可以作为实务界人士自学参考用书。

    作者简介

    李正,云南财经大学会计学院特聘教授,博士生导师。中国审计学会理事。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金、中国博士后科学基金、浙江省自然科学基金、浙江省社会科学基金等十几项。参与国家自然科学基金、财政部会计准则研究课题、企业内部控制体系建设等各级各类课题五项。在《会计研究》《中国工业经济》《审计研究》《中南财经政法大学学报》等期刊发表论文二十多篇。研究方向为会计信息披露、内部审计与注册会计师审计、商业伦理与社会责任。刘杰,贵州财经大学会计学院副院长、博士、教授,曾任贵州省国际税收研究会理事等职务,长期从事管理咨询业务,主要研究领域:大数据审计、内部控制和会计信息化。在《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等国内外学术期刊上发表学术论文40余篇,出版学术专著1部,出版教材3部,参编教材1部,主持和参与40多项纵向和横向课题研究。

    精彩内容

    目录
    第一章内部控制的基本理论
    第一节内部控制的定义、目标、要索
    第二节建立和实施内部控制的基本原则
    第三节内部控制的历史沿革
    第四节内部控制的局限性和实施中的常见问题
    复习思考题
    第二章部环境
    第一节组织架构
    第二节发展战略
    第三节人力资源
    第四节社会责任
    第五节企业文化
    复习思考题
    第三章风险评估
    第一节目标设定
    第二节风险识别
    第三节风险分析
    ……

    售后保障

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