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  • [正版新书] 审计学 清华大学出版社 李海龙、夏雨辰、刘桐、皮雨鑫、刘斯博、阚梦华 审计、审计学、会计
  • 新商品上架
    • 作者: 无著
    • 出版社: 清华大学出版社
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    • 作者: 无著
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:16开
    • ISBN:9780637998613
    • 版权提供:清华大学出版社

     书名:  审计学
     出版社:  清华大学出版社
     出版日期  2023
     ISBN号:  9787302646877

    本书分为上下两篇,上篇为审计理论,下篇为审计实务。审计理论部分主要阐述审计的产生与发展、概念、职能、分类,审计组织和审计人员,审计职业准则及法律责任,审计目标和审计程序,审计证据和工作底稿,审计计划和审计方法,重要性和审计风险,风险评估和风险应对;审计实务部分按照业务循环进行介绍,包括销售与收款循环审计,采购与付款循环审计,生产与存货循环审计,筹资与投资循环审计,货币资金审计,审计报告。全书以注册会计师审计的理论、方法、程序、实务为主线,兼顾了国家审计、内部审计的基础知识,体现了审计学体系的完整性。

    本书适合于普通高等院校审计、会计、财务管理、资产评估等专业学习使用,也可为从事审计实务工作的人员提供参考。


    李海龙,中共党员,硕士研究生,副教授职称,系主任,会计师、审计师、管理会计师、国际注册会计师(ICPA)。黑龙江财经学院会计院审计学专业教师,讲授课程有审计学、基础会计学、金融会计、审计案例、风险管理等课程。目前科研主攻方向为财务管理智能化创新研究方向和大数据审计方法应用研究,在校期间,参与过国家级教改课题子课题1项,主持黑龙江省会计学会科研课题2项,全国商科教育科研“十三五”规划课题1项,校级科研和教改课题各2项。主编清华大学出版社《审计学原理》教材1部,副主编身份编写《中级财务会计》和《成本会计》教材2部,参与编写《高级财务会计》教材1部。发表北大核心期刊1篇,省级以上核心期刊10余篇。指导学生比赛荣获过“福思特”全国审计精英大赛荣获全国一等奖,黑龙江省“新道杯”数智化大赛和“踏瑞杯”人力资源大赛一等奖,带领学生参加大学生创新创业、互联网+大赛获奖全国和省级奖项10余项。

    本书具有较强的应用性和实践性,利用了大量案例与思政内容相结合,突出前沿理论与现实工作的特色,为学生提供了专业的知识平台,开拓专业知识视野提供了很好导向。



    目录



    上篇审计理论


    第一章总论



    第一节审计的产生与发展


    第二节审计的概念与特性


    第三节审计的职能与作用


    第四节审计的分类


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第二章审计组织和审计人员


    第一节国家审计机关和审计人员


    第二节民间审计组织和审计人员


    第三节内部审计机构和审计人员


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第三章审计职业准则及法律责任


    第一节中国注册会计师执业准则


    第二节职业道德准则


    第三节注册会计师的法律责任


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第四章审计目标和审计程序


    第一节审计目标


    第二节审计程序


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第五章审计证据与审计工作底稿


    第一节审计证据


    第二节审计工作底稿


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第六章审计计划与审计方法


    第一节审计计划


    第二节审计方法


    第三节审计抽样


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第七章重要性与审计风险


    第一节重要性


    第二节审计风险


    第三节重要性与审计风险


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第八章风险评估与风险应对


    第一节内部控制概述


    第二节风险评估


    第三节风险应对


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    下篇审计实务


    第九章销售与收款循环审计


    第一节销售与收款循环概述


    第二节销售与收款循环的内部控制及其测试


    第三节销售与收款循环的实质性测试


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第十章采购与付款循环审计


    第一节采购与付款循环审计


    第二节采购与付款循环的内部控制及其测试


    第三节采购与付款的实质性测试


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第十一章生产与存货循环审计


    第一节生产与存货循环概述


    第二节生产与存货循环的内部控制及其测试


    第三节生产与存货循环的实质性程序


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第十二章筹资与投资循环审计


    第一节筹资与投资循环概述


    第二节筹资与投资循环的内部控制及其测试


    第三节筹资与投资循环实质性测试


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第十三章货币资金审计


    第一节货币资金概述


    第二节货币资金的内部控制及其测试


    第三节货币资金的实质性测试


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    第十四章审计报告


    第一节审计报告概述


    第二节审计报告的基本内容


    第三节在审计报告中沟通关键审计事项


    第四节审计报告的主要类型


    本章小结


    复习思考题


    实操练习


    在线自测



    参考文献




     

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