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醉染图书审计学9787514117745
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章 审计概述 节 审计的基本概念 第二节 审计的起源与发展 第三节 审计的职能、任务和作用 模拟实验1:合资公司的大学生老板如何看待审计? 第二章 审计执业道德规范与法律责任 节 审计人员职业道德基本原则 第二节 审计主体的法律责任 模拟实验2:业务承接 第三章 审计标准与审计准则 节 审计依据与审计标准 第二节 审计准则 模拟实验3:审计标准与审计准则业务 第四章 重要与审计风险 节 错报与重要 第二节 审计风险 模拟实验4:风险评估 第五章 审计程序、方法与审计抽样 节 审计程序与方法 第二节 审计业务约定书和审计计划 第三节 审计抽样 第四节 审计抽样在控制测试中的应用 第五节 审计抽样在细节 测试中的运用 第六节 计算机辅审计技术 模拟实验5:非统计抽样运用 第六章 审计据审计工作底稿与审计质量控制 节 审计据 第二节 审计工作底稿 第三节 审计质量控制 模拟实验6:审计据工作底稿与审计质量控制 第七章 内部控制、风险评估与控制测试 节 内部控制概述 第二节 了解内部控制 第三节 控制测试 模拟实验7:内部控制风险评估 第八章 销售与收款循环审计 节 销售与收款业务循环 第二节 销售与收款内部控制测试 第三节 销售与收款循环的实质程序 模拟实验8:销售与收款循环审计 第九章 采购与付款循环审计 节 采购与付款业务循环 第二节 采购与付款循环控制测试 第三节 采购与付款循环的实质程序 模拟实验9:采购与付款循环内部控制及测试 第十章 生产与存货循环审计 节 生产与存货循环 第二节 生产与存货循环的控制测试 第三节 生产与存货循环的实质程序 模拟实验10:生产与存货循环审计 十章 筹资与循环审计 节 筹资与业务循环 第二节 筹资与的内部控制测试 第三节 筹资与实质程序 模拟实验11:筹资与循环审计 第十二章 货币资金与特殊项目审计 节 货币资金审计概述 第二节 货币资金内部控制测试 第三节 货币资金实质程序 第四节 与报表相关的特殊项目审计 模拟实验12:货币资金审计 第十三章 客户沟通和审计报告 节 与客户沟通 第二节 审计报告 模拟实验13:审计报告的出具 第十四章 内部控制审计与信息系统审计 节 内部控制审计 第二节 信息系统审计 第三节 ERP系统整合审计 模拟实验14A:内部控制审计――案例分析 模拟实验14B:ERP系统整合审计 第十五章 特殊审计业务 节 集团公司审计 第二节 公司治理审计 第三节 衍生金融产品审计 模拟实验15A:公司治理审计案例分析 模拟实验15B:衍生金融产品审计 参考文献
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