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  • 醉染图书审计学9787514117745
  • 正版全新
    • 作者: 王杏芬 编著 | 王杏芬 编编 | 王杏芬 编译 | 王杏芬 编绘
    • 出版社: 经济科学出版社
    • 出版时间:2013-01-01
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    • 作者: 王杏芬 编著| 王杏芬 编编| 王杏芬 编译| 王杏芬 编绘
    • 出版社:经济科学出版社
    • 出版时间:2013-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:440000.0
    • 页数:359
    • 开本:16开
    • ISBN:9787514117745
    • 版权提供:经济科学出版社
    • 作者:王杏芬 编
    • 著:王杏芬 编
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:48.00
    • ISBN:9787514117745
    • 出版社:经济科学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2013-01-01
    • 页数:359
    • 外部编号:1200443019
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 审计概述
    节 审计的基本概念
    第二节 审计的起源与发展
    第三节 审计的职能、任务和作用
    模拟实验1:合资公司的大学生老板如何看待审计?
    第二章 审计执业道德规范与法律责任
    节 审计人员职业道德基本原则
    第二节 审计主体的法律责任
    模拟实验2:业务承接
    第三章 审计标准与审计准则
    节 审计依据与审计标准
    第二节 审计准则
    模拟实验3:审计标准与审计准则业务
    第四章 重要与审计风险
    节 错报与重要
    第二节 审计风险
    模拟实验4:风险评估
    第五章 审计程序、方法与审计抽样
    节 审计程序与方法
    第二节 审计业务约定书和审计计划
    第三节 审计抽样
    第四节 审计抽样在控制测试中的应用
    第五节 审计抽样在细节 测试中的运用
    第六节 计算机辅审计技术
    模拟实验5:非统计抽样运用
    第六章 审计据审计工作底稿与审计质量控制
    节 审计据
    第二节 审计工作底稿
    第三节 审计质量控制
    模拟实验6:审计据工作底稿与审计质量控制
    第七章 内部控制、风险评估与控制测试
    节 内部控制概述
    第二节 了解内部控制
    第三节 控制测试
    模拟实验7:内部控制风险评估
    第八章 销售与收款循环审计
    节 销售与收款业务循环
    第二节 销售与收款内部控制测试
    第三节 销售与收款循环的实质程序
    模拟实验8:销售与收款循环审计
    第九章 采购与付款循环审计
    节 采购与付款业务循环
    第二节 采购与付款循环控制测试
    第三节 采购与付款循环的实质程序
    模拟实验9:采购与付款循环内部控制及测试
    第十章 生产与存货循环审计
    节 生产与存货循环
    第二节 生产与存货循环的控制测试
    第三节 生产与存货循环的实质程序
    模拟实验10:生产与存货循环审计
    十章 筹资与循环审计
    节 筹资与业务循环
    第二节 筹资与的内部控制测试
    第三节 筹资与实质程序
    模拟实验11:筹资与循环审计
    第十二章 货币资金与特殊项目审计
    节 货币资金审计概述
    第二节 货币资金内部控制测试
    第三节 货币资金实质程序
    第四节 与报表相关的特殊项目审计
    模拟实验12:货币资金审计
    第十三章 客户沟通和审计报告
    节 与客户沟通
    第二节 审计报告
    模拟实验13:审计报告的出具
    第十四章 内部控制审计与信息系统审计
    节 内部控制审计
    第二节 信息系统审计
    第三节 ERP系统整合审计
    模拟实验14A:内部控制审计――案例分析
    模拟实验14B:ERP系统整合审计
    第十五章 特殊审计业务
    节 集团公司审计
    第二节 公司治理审计
    第三节 衍生金融产品审计
    模拟实验15A:公司治理审计案例分析
    模拟实验15B:衍生金融产品审计
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