返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
本店所有商品

  • [醉染正版]正版 审计学理论与实务 田金玉 经济管理 书籍
  • 本店商品限购一件,多拍不予发货,感谢理解!
    • 作者: 田金玉著
    • 出版社: 人民邮电出版社
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    醉染图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

    商品参数
    • 作者: 田金玉著
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 开本:16开
    • ISBN:9789005943213
    • 版权提供:人民邮电出版社

                   店铺公告

     

    为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

    温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货),

    关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。

      基本信息

    书名:  审计学理论与实务
    作者:  田金玉主编
    出版社:  人民邮电出版社
    出版日期:  2016-05-01
    版次:  1
    ISBN:  9787115415127
    市场价:  48.0
    目录
    知识关乎梦想,我们只卖有品质、有营养的书!
    目录
    第1章 总论 7
    1.1 审计的起源与发展 7
    1.2 审计的基本概念及特点 15
    1.3 审计的目标及对象 19
    1.4 审计的职能与作用 23
    复习题 25
    第2章 职业道德与审计准则 26


    目录
    第1章 总论 7
    1.1 审计的起源与发展 7
    1.2 审计的基本概念及特点 15
    1.3 审计的目标及对象 19
    1.4 审计的职能与作用 23
    复习题 25
    第2章 职业道德与审计准则 26
    2.1 职业道德 26
    2.2 审计准则 38
    复习题 50
    第3章 审计种类与方法 55
    3.1 审计种类 55
    3.2 审计方法 63
    3.3 抽样技术在审计中的应用 79
    复习题 96
    第4章 我国审计的组织形式 98
    4.1 政府审计 98
    4.2 内部审计 106
    4.3 民间审计 110
    复习题 114
    第5章 审计程序与审计证据 115
    5.1 审计程序 115
    5.2 审计证据 124
    复习题 136
    第6章 审计工作底稿 138
    6.1 概述 138
    6.2 审计工作底稿的内容与格式 142
    6.3 审计工作底稿的归档与复核 150
    复习题 155
    第7章 审计计划、重要性和审计风险 156
    7.1 审计计划 156
    7.2 重要性 161
    7.3 审计风险 168
    复习题 173
    第8章 内部控制系统及其评审 175
    8.1 内部控制系统 175
    8.2 财务报告内部控制 185
    8.3 内部控制的描述 187
    8.4 内部控制评价 189
    8.5 内部控制审计 191
    复习题 199
    第9章 销售与收款循环审计 201
    9.1概述 201
    9.2 销售与收款循环内部控制 205
    9.3 评估销售与收款循环的重大错报风险 206
    9.4 销售与收款循环控制测试 208
    9.5 销售与收款循环实质性程序 209
    复习题 222
    第10章 生产与存货循环审计 225
    10.1概述 225
    10.2 生产与存货循环内部控制 227
    10.3 评估生产与存货循环的重大错报风险 228
    10.4 生产与存货循环控制测试 229
    10.5 生产与存货循环实质性程序 230
    复习题 242
    第11章 采购与付款循环审计 245
    11.1概述 245
    11.2 采购与付款循环内部控制 247
    11.3 评估采购与付款循环的重大错报风险 249
    11.4 采购与付款循环控制测试 251
    11.5 采购与付款循环实质性程序 252
    复习题 2
    内容介绍
    知识关乎梦想,我们只卖有品质、有营养的书!
    本书阐述审计的基本原理和基本方法,深入透析审计主要程序与工作成果,系统介绍审计的职业道德、准则规范及相关业务。内容包括:审计基本概念、职业道德与审计准则、审计种类与方法、审计组织形式、审计程序与审计证据、审计工作底稿、审计计划与风险、内部控制评价与评审等
    在线试读
    知识关乎梦想,我们只卖有品质、有营养的书!
    媒体评论
    知识关乎梦想,我们只卖有品质、有营养的书!

    1.前沿性。阐述审计理论知识和工作流程,介绍审计变革,把握审计规律及变动趋势。  2.国际性。采用国际审计准则和核心程序,反映审计与会计工作的规范化、信息化。  3.全面性。吸收注册会计师审计准则精髓,吸纳审计准则精华,诠释风险导向审计新理念。  4.实用性。详述审计程序和取证方法,培养学生的分析能力、判断能力和创新能力. 
    1
    • 商品详情
    • 内容简介

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购