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  • [醉染正版]行政事业单位内部控制规范实际操作范本 行政事业单位内部控制手册范本评价范本 适用于行政事业单位管理者内控人
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    • 作者: 无著
    • 出版社: 图书其它
    • 出版时间:2015-03-01
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    商品参数
    • 作者: 无著
    • 出版社:图书其它
    • 出版时间:2015-03-01
    • ISBN:9781742874334
    • 版权提供:图书其它

                   店铺公告

     

    为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

    温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货),

    关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。

      基本信息

    书名:  行政事业单位内部控制规范实际操作范本
    作者:  中国市场出版社
    出版社:  中国市场
    出版日期:  
    版次:  
    ISBN:  
    市场价:  0.0
    目录
    *部分行政事业单位内部控制实施程序和要求
    一、内部控制规范实施程序和要求
    二、组织开展评价工作
    *二部分行政事业单位内部控制手册范本
    *章内部控制手册概述
    一、单位简介
    二、内控手册使用说明
    三、流程编码规则
    *二章风险评估
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、风险
    四、部门职责分工
    五、业务流程描述
    六、单位层面风险
    七、业务层面风险
    *三章单位层面内部控制
    一、组织架构
    二、单位议事决策机制
    三、文化精神
    四、内控关键岗位责任制
    五、会计机构与财务报告
    六、评价与监督
    七、信息系统
    *四章预算业务控制
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *五章收支业务控制
    *节收入
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *二节支出
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *六章政府采购业务控制
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *七章资产控制
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *八章建设项目控制
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *九章合同控制
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *十章评价与监督
    一、流程范围
    二、控制目标
    三、审批权限
    四、部门及岗位职责
    五、流程概述
    六、流程风险
    七、控制矩阵
    八、关键控制文档
    九、不相容职责分离
    十、相关制度和备查文件
    *十一章风险清单
    一、单位层面风险
    二、预算管理风险
    三、收支管理风险
    四、政府采购管理风险
    五、资产管理风险
    六、建设项目管理风险
    七、合同管理风险
    *三部分行政事业单位内部控制评价范本
    *章引言
    一、编制目的
    二、编制原则
    三、编制思路
    四、适用范围和注意事项
    五、更新和完善
    六、颁布及生效日期
    *二章内部控制评价的基本要求
    一、责任主体
    二、基本要求
    三、评价原则
    四、评价类型
    五、评价内容和标准
    六、评价程序与方法
    七、评价报告的处理
    *三章内部环境评价
    一、评价目标
    二、评价内容
    三、评价方法
    四、单位层面内部控制评价工作表
    *四章控制活动评价
    一、控制活动的制定
    二、制定流程控制活动及自我评价的程序
    三、自我评价工作表的架构
    四、重要流程自我评价工作表
    *五章自我评价的实施
    一、控制活动自我检查评价的要求
    二、自我评价工作底稿结构
    三、自我评价报告模板
    四、管理优化或改进实施建议
    五、管理优化或改进实施建议模板
    六、业务流程自我评价工作底稿
    *六章监督与改进
    一、内部控制评价报告
    二、评价报告的处理
    三、内部控制评价的考核
    四、内部控制评价报告参考格式
    *四部分附录
    附录一行政事业单位内部控制调查问卷(一)
    附录二行政事业单位内部控制调查问卷(二)
    附录三行政事业单位内部控制培训效果抽测
    附录四行政事业单位内部控制规范(试行)
    附录五北京市财政局关于实施行政事业单位内部控制规范试点工作的通知
    附录六北京市财政局内部控制规范工作实施方案
    内容介绍
    根据试点单位实践活动总结而成的行政事业单位内部控制实施程序和要求; 
    根据试点成果改编而成的行政事业单位内部控制手册范本;
    根据试点成果改编而成的行政事业单位内部控制评价范本;
    提出了内控制度建设应当重视的主要问题和解决问题的思路;
    适用于行政事业单位管理者、财务工作者、内控研究人员、高校相关专业师生,以及其他欲了解和掌握行政事业单位内部控制知识的人士。

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