返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:
本店所有商品

  • 全新正版行政内部审计实务与案例97875201中国财经
    • 作者: 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞著 | 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞编 | 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞译 | 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞绘
    • 出版社: 中国财经出版社
    • 出版时间:2022-01-01
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    如梦图书专营店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品参数
    • 作者: 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞著| 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞编| 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞译| 编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞绘
    • 出版社:中国财经出版社
    • 出版时间:2022-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-01-01
    • 字数:242000
    • 页数:275
    • 开本:16开
    • ISBN:9787522308814
    • 版权提供:中国财经出版社
    • 作者:编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞
    • 著:编者:曹文莉//冯海燕|责编:潘飞
    • 装帧:平装-胶订
    • 印次:1
    • 定价:68.00
    • ISBN:9787522308814
    • 出版社:中国财经
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2022-01-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2022-01-01
    • 页数:275
    • 外部编号:31372302
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    .

    曹文莉,高级会计师,陕西省会计领军人才。现任西安长兴会计师事务所行政事业部经理。先后参与撰写出版专业教材和书籍13本;发表专业20余篇。承担中华会计函授学校、省财政厅、市财政局多项课题的研究任务。


    内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。

    本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令1号),结合行政事业单位实际工作,从理论及实践两个方面,对行政事业单位的内部审计进行系统构建。全书共十五章,“审计实务及案例”是核心内容,与时俱进地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业务进行介绍,通过案例教学方式,对各类内部审计的典型业务进行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点,分析审计工作存在的隐患,给出切实可行的建议,真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。

    本书具有系统、前瞻、专业、实,特色鲜明,可作为行政事业单位财会人员、审计等部门工作人员以及会计师事务所等中介机构从业人员开展内部审计等工作的参考用书。


    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购