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全新正版审计概论9787313079671上海交通大学出版社
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1 绪论1.1 经济活动中的经济关系1.2 审计需求1.3 审计的本质1.4 审计理论框架2 审计主体和客体2.1 审计主体2.2 审计客体. 民间审计的发展历程3 审计规范3.1 审计规范概论3.2 审计职业道德规范3.3 审计准则3.4 审计责任4 财务审计设4.1 设的质4.2 财务审计设5审计目标、据底稿和标准5.1 财务审计的目标5.3 审计工作底稿5.4 审计标准6 内部控制制度和审计风险6.1 内部控制制度概述6.2 审计风险6.3 财务报表审计中对舞弊的考虑7 财务审计流程与策略7.1 财务审计流程7.2 控制测试7.3 实测试7.4 财务审计策略8 抽样审计简介8.1 抽样审计与审计抽样8.2 统计抽样审计的一般步骤8.3 统计抽样审计在控制执行测试中的运用8.4 统计抽样审计在余额测试中的运用9 销售与收款循环审计9.1 销售与收款循环的业务内容9.2 销售与收款循环的控制测试9.3 销售与收款循环的实测试10 采购与付款循环审计10.1 采购与付款循环的业务内容10.2 采购与付款循环的控制测试10.3 采购与付款循环的实测试11 存货与生产循环审计11.1 存货与生产循环的业务内容11.2 存货与生产循环的控制测试11.3 存货与生产循环的实测试12 筹资与循环审计12.1 筹资与循环的业务内容12.2 筹资与循环的控制测试1. 筹资与循环的实测试13 货币资金和特殊项目审计13.1 货币资金审计13.2 部分损益项目审计13.3 特殊项目审计14 终结审计与审计报告14.1 获取管理层声明14.2 审计差异的汇总和评价14.3 审计工作的复核14.4 审计报告14.5 审计档案15 审计鉴工作简介15.1 对特殊目的审计业务出具审计报告15.2 对财务报表的审阅业务15.3 对预测财务信息的审核15.4 对内部控制的审核15.5 相关服务业务附录:中国注册会计师执业准则目录参考文献
会计和财务管理工作者与审计工作者具有工作上的联系,审计课程是应用型院校会计学和财务管理专业学生的“专业联系”课程。 李德文编著的《审计概论》旨在满足应用型高校会计和财务管理专业的“了解审计”学习需求。全书分15章:~8章,对审计理论结构的内容作了比较精炼的介绍,意在“溯源”;9~4章,介绍财务报表审计鉴业务,按照循环审计的思路,依照中国注册会计师相关审计准则,对财务报表审计鉴业务的内容作了归纳的介绍:5章对财务报表审计鉴以外的鉴业务作了扼要的介绍。 《审计概论》的读者对象,主要是应用型高等学校会计学和财务管理专业的在校学生和相关专业及内部审计部门的实际工作人员。
李德文编著的《审计概论》意欲“摘精、传道”,在“原生态”审计理论的“传播”上作了些许尝试。本书以经典审计理论为依据,以中国注册会计师现行审计实践为参考,在学习了靠前外很好审计著作的上,考虑应用型高校会计和财务管理专业对审计课程的“了解”需求,对审计理论和实践进行概括地归纳介绍。
李德文编著的《审计概论》意欲“摘精、传道”,在“原生态”审计理论的“传播”上作了些许尝试。本书以经典审计理论为依据,以中国注册会计师现行审计实践为参考,在学习了国内外审计著作的上,考虑应用型高校会计和财务管理专业对审计课程的“了解”需求,对审计理论和实践进行概括地归纳介绍。
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