加载中...
扫一扫
下载苏宁易购APP
关注苏宁推客公众号
自购省钱·分享赚钱
下载苏宁金融APP
关注苏宁易购服务号
用户评价:----
物流时效:----
售后服务:----
实名认证领苏宁支付券立即领取 >
¥
提前抢
SUPER会员专享
由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
欢迎光临本店铺
点我可查看更多商品哦~
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
亲,今日还有0次刮奖机会
我的云钻:0
您的云钻暂时不足,攒足云钻再来刮
恭喜获得1张券!
今天的机会已经全部用完了,请明天再来
恭喜刮出两张券,请选择一张领取
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
全新正版审计学原理与实务9787561838518天津大学出版社
¥ ×1
商品
服务
物流
章 审计总论 1.1 审计的产生与发展 1.2 审计的含义与特征 1.3 审计目标与审计对象 1.4 审计的职能与作用第2章 审计组织、人员与准则 2.1 审计组织 2.2 审计人员 . 审计准则第3章 审计职业道德与法律责任 3.1 审计职业道德 3.2 审计法律责任第4章 审计程序、标准与业务约定书 4.1 审计程序 4.2 审计标准 4.3 审计业务约定书第5章 审计据与审计工作底稿 5.1 审计据 5.2 审计工作底稿第6章 审计计划、重要与风险 6.1 审计计划 6.2 审计重要 6.3 审计风险第7章 审计方法 7.1 审计基本方法 7.2 审计抽样方法第8章 内部控制、风险评估与风险应对 8.1 内部控制 8.2 风险评估 8.3 风险应对 8.4 控制测试与实质程序第9章 采购与付款循环审计 9.1 采购与付款循环概述 9.2 采购与付款循环的内部控制和控制测试 9.3 应付账款审计 9.4 固定资产审计 9.5 相关账户审计0章 销售与收款循环审计 10.1 销售与收款循环概述 10.2 销售与收款循环的内部控制、控制测试及实质程序 10.3 营业收入审计 10.4 应收账款和坏账准备审计 10.5 相关账户审计1章 存货与仓储循环审计 11.1 存货与仓储循环概述 11.2 存货与仓储循环的内部控制和控制测试 11.3 存货监盘与计价测试 11.4 应付职工薪酬审计 11.5 营业成本审计 11.6 相关账户审计2章 筹资与循环审计 12.1 筹资与循环概述 12.2 筹资与循环的内部控制和控制测试 1. 借款审计 12.4 所有者权益审计 12.5 审计 12.6 相关账户审计3章 货币资金与现金流量表审计 13.1 货币资金的内部控制与控制测试 13.2 库存现金审计 13.3 银行存款审计 13.4 货币资金审计 13.5 现金流量表审计4章 审计报告 14.1 审计报告概述 14.2 审计报告的编写要求与编写步骤 14.3 审计报告的编制实例参考文献
由田艳和贺美兰主编的《审计学原理与实务》以职业需求导教材内容的选择,限度地创设职场环境,实现教学和专业工作的近距离对接;与时俱进、吸收专业领域的知识、技术和方法,注重学生的可持续发展;紧密结合职业资格和职业技能等级认定对知识、技能的要求,与学生顺利获得相应的专业等级技能有效衔接。
抢购价:¥ 38.00
易购价:¥ 38.00
注:参加抢购将不再享受其他优惠活动
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆,让小苏措手不及,请稍后再试~
验证码错误
看不清楚?换一张
确定关闭
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
查看我的收藏夹
非常抱歉,您前期未参加预订活动,无法支付尾款哦!
关闭
抱歉,您暂无任性付资格
继续等待
0小时0分
立即开通
SUPER会员