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  • [正版]企业内部控制流程手册 3版 现代企业组织架构设计运行公司经营运营书企业招标项目计划方案规范制度管理学管理类管理方
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    • 作者: 无著
    • 出版社: 人民邮电出版社
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    • 作者: 无著
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 开本:16开
    • ISBN:9782179071126
    • 版权提供:人民邮电出版社

                                                        店铺公告

    为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。 温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货), 关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。


      内容简介


      商品基本信息,请以下列介绍为准
    图书名称: 企业内部控制流程手册(第3版)
    作者: 许国才 徐健
    定价: 59.00
    ISBN号: 9787115463913
    出版社: 人民邮电出版社

      编辑**
    * **出版以来,市场持续热销,赢得了读者的广泛关注。 * 展现形式丰富:“管理流程+业务流程+核心流程+支持流程”。 * 设计内容实用:“内控风险防范+职责权限划分+任务事项分配”。 * 提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,有助于企业将复杂的事项简单 化、混淆的关系清晰化、无序的秩序标准化、抽象的要求具体化。 * 本书讲的不是空洞的理念,而是拿来即用、立竿见影的解决方法,可以帮助企业构 建一套“新、全、细”的内控管理体系。


      内容简介
    内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用“管理流程+业务流程+核心流程+支持流程”的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中,能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合,达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。 《企业内部控制流程手册(第3版)》讲的不是空洞的理念,而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考,也可作为企业实施内控管理的培训教材。


      目录
    第1章 企业内部控制流程———组织架构
    1.1 组织架构设计与运行
    1.1.1 组织架构设计流程
    1.1.2 组织架构调整流程
    1.1.3 重大事项决策流程
    1.2 子公司管控
    1.2.1 子公司内部审计流程
    1.2.2 子公司重大投资审核流程
    第2章 企业内部控制流程———发展战略
    2.1 企业发展战略制定
    2.1.1 企业发展战略制定流程
    2.1.2 发展战略方案审议流程
    2.2 企业发展战略实施
    2.2.1 企业发展战略实施流程
    2.2.2 企业发展战略调整流程
    第3章 企业内部控制流程———人力资源
    3.1 人力资源引进与开发
    3.1.1 人力需求分析管理流程
    3.1.2 招聘管理流程
    3.1.3 员工培训流程
    3.1.4 岗位轮换流程
    3.2 人力资源的使用与退出
    3.2.1 绩效考核流程
    3.2.2 员工离职流程
    第4章 企业内部控制流程———社会责任
    4.1 企业安全生产控制
    4.1.1 安全生产管理流程
    4.1.2 安全事故调查流程
    4.1.3 安全事故处理流程
    4.2 企业产品质量控制
    4.2.1 产品质量检验流程
    4.2.2 产品召回管理流程
    4.3 环境保护与资源节约控制
    4.3.1 三废综合治理流程
    4.3.2 污染事故处理流程
    4.4 促进就业与员工权益保护
    4.4.1 员工权益保护管理流程
    4.4.2 员工职业健康监护流程
    第5章 企业内部控制流程———企业文化
    5.1 企业文化建设
    5.1.1 企业文化建设流程
    5.1.2 企业文化宣传流程
    5.2 企业文化评估
    5.2.1 企业文化评估流程
    5.2.2 企业文化创新流程
    第6章 企业内部控制流程———资金活动
    6.1 筹资业务控制
    6.1.1 筹资业务管理流程
    6.1.2 筹资决策执行流程
    6.2 投资业务控制
    6.2.1 投资评估分析流程
    6.2.2 投资执行管理流程
    6.2.3 投资收回管理流程
    6.2.4 子公司投资项目评估流程
    6.3 资金营运控制
    6.3.1 资金支付业务流程
    6.3.2 资金授权审批流程
    6.3.3 银行账户核对流程
    6.4 并购交易控制
    6.4.1 并购交易管理控制流程
    6.4.2 《并购意向书》编制流程
    第7章 企业内部控制流程———采购业务
    7.1 请购与审批控制
    7.1.1 请购审批业务流程
    7.1.2 采购预算业务流程 
    7.2 采购与验收控制
    7.2.1 采购业务招标流程
    7.2.2 供应商的评选流程
    7.2.3 采购验收业务流程
    7.3 采购付款控制
    7.3.1 付款审批业务流程
    7.3.2 采购退货业务流程
    第8章 企业内部控制流程———资产管理
    8.1 存货管理
    8.1.1 存货管理流程
    8.1.2 存货盘点业务流程
    8.2 固定资产管理
    8.2.1 固定资产管理流程
    8.2.2 固定资产大修流程
    8.2.3 固定资产报废流程
    8.3 无形资产管理
    8.3.1 无形资产管理业务流程
    8.3.2 无形资产处置管理流程
    第9章 企业内部控制流程———销售业务
    9.1 销售审批与定价控制
    9.1.1 销售业务审批流程
    9.1.2 销售合同审批流程
    9.1.3 销售定价业务流程
    9.2 销售发货与收款控制
    9.2.1 销售发货业务流程
    9.2.2 销售退回管理流程
    9.2.3 销售收款业务流程
    9.2.4 赊销业务管控流程
    9.2.5 客户信用管理流程
    第10章 企业内部控制流程———研究与开发
    10.1 立项与研究控制
    10.1.1 研发项目立项管理流程
    10.1.2 研发项目评估论证流程
    10.1.3 研发项目过程管理流程
    10.1.4 委托研发项目管理流程
    10.1.5 合作研发项目管理流程
    10.1.6 研发项目验收管理流程
    10.2 开发与保护控制
    10.2.1 研发成果开发流程
    10.2.2 新品试制管理流程
    第11章 企业内部控制流程———工程项目
    11.1 工程立项控制
    11.1.1 工程项目业务流程
    11.1.2 工程项目审批流程
    11.2 工程招标控制
    11.2.1 项目评价分析流程
    11.2.2 工程项目招标流程
    11.3 工程造价控制
    11.3.1 项目概预算编制流程
    11.3.2 项目概预算审核流程
    11.4 工程建设控制
    11.4.1 重大工程项目变更流程
    11.4.2 工程项目质量控制流程
    11.4.3 工程项目安全控制流程
    11.4.4 工程项目进度控制流程
    11.4.5 工程项目成本控制流程
    11.5 工程验收控制
    11.5.1 工程竣工决算流程
    11.5.2 竣工清理管理流程
    11.5.3 工程竣工验收流程
    第12章 企业内部控制流程———担保业务
    12.1 调查评估与审批控制
    12.1.1 担保业务综合管理流程
    12.1.2 担保业务风险评估流程
    12.2 担保执行与监控
    12.2.1 担保项目跟踪监督流程
    12.2.2 担保项目信息披露流程
    第13章 企业内部控制流程———业务外包
    13.1 承包方选择控制
    13.1.1 承包方资质审查流程
    13.1.2 外包业务计划书审核流程
    13.2 业务外包实施控制
    13.2.1 业务外包管理控制流程
    13.2.2 非核心业务外包申请流程
    13.2.3 外包业务索赔申请流程
    13.2.4 承包商履约能力评估流程
    第14章 企业内部控制流程———财务报告
    14.1 财务报告编制控制
    14.1.1 年度财务报告编制流程
    14.1.2 母子公司合并财务报表编制流程
    14.2 财务报告对外提供与分析控制
    14.2.1 财务分析报告编制流程
    14.2.2 年度财务报告信息披露审批流程
    第15章 企业内部控制流程———全面预算
    15.1 预算编制控制
    15.1.1 预算工作业务流程
    15.1.2 预算业务授权流程
    15.1.3 预算编制业务流程
    15.2 预算执行控制
    15.2.1 预算执行控制流程
    15.2.2 **预算支付审批流程
    15.3 预算考核控制
    15.3.1 预算执行分析流程
    15.3.2 预算执行考核流程
    第16章 企业内部控制流程———合同管理
    16.1 合同订立控制
    16.1.1 合同管理流程
    16.1.2 合同签订流程
    16.2 合同履行控制
    16.2.1 合同变更管理流程
    16.2.2 合同纠纷处理流程
    第17章 企业内部控制流程———内部信息传递
    17.1 内部报告形成控制
    17.1.1 内部报告形成流程
    17.1.2 内部报告传递流程
    17.1.3 信息分析管理流程
    17.2 内部报告使用控制
    17.2.1 内部报告使用流程
    17.2.2 内部报告保管流程
    第18章 企业内部控制流程———信息系统
    18.1 信息系统开发控制
    18.1.1 信息系统战略规划流程
    18.1.2 信息系统自行开发流程
    18.1.3 信息系统开发招标流程
    18.2 信息系统运行与维护控制
    18.2.1 硬件设备更新修复申请流程
    18.2.2 信息化会计档案的管理流程


      作者简介
    许国才 长期致力于大型跨国企业财务管理和纳税筹划的研究与实践工作,具有丰富的财务税收理论知识和实践经验;现任**石油长城钻探工程公司国际钻井公司总会计师;1999-2009年曾被派驻南美洲和非洲从事大型石油钻井项目财务管理工作,历任海外石油钻井项目财务经理、财务总监等职。 徐健 管理学博士,经济学博士后。现为江西财经大学工商管理学院副教授,曾出版多本专著、编著和译著,并为多家大型知名企业提供管理培训和管理咨询服务,涉及企业战略管理、运营管理和人力资源管理等领域。


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