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音像查账实务大全(查方法实施方案案例精解)编者:王婷//姚敏
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查账实务大全:查方法实施方案、案例精解目录章关于查账的基础知识节何为查账第二节查账的意义一、对审计人员的意义二、对企业管理人员的意义三、对全体社会的意义第三节查账依据和查账据一、查账依据二、查账据第四节查账的操作流程一、查账的基本工作流程二、查账时检查的主要对象三、查账的基本方法四、错弊线索的发现第五节查账工作底稿一、查账工作底稿的概念二、查账工作底稿的种类和格式三、查账工作底稿的形成要求第二章查账方法与内部控制制度节查账方法一、查账的基本方法二、查账的技术方法(一)审阅法(二)核对法(三)查询法(四)盘点法第二节内部控制制度一、内部控制制度的含义和内容二、内部控制制度的审查和评价(一)内部控制制度的审查(二)内部控制制度的评价第三章资产核算的账检查节货币资金一、库存现金(一)概念(二)账务处理(三)现金业务审查的一般方法
本书突出实用,注重实际操作能力的培养,强调例选用的充分;在文字的表达上,力求做到通俗易懂、简洁明了。显著特点是注重行动导向教学,具体采用案例进行编写,让读者身临其境,用其已学过的专业知识来进行判断,从案例中发现错弊,进而提升自己的专业水平和查账技巧。同时,通过表格形象地介绍了查账的方法、程序,让枯燥的学习具有趣味和挑战,将被动学习转变为动学。 本书的创新之处在于,不仅以会计科目为引导,对每一个会计科目存在的账形态及其防范策略都列举了具体案例,这些案例多为实际工作中常见的错弊,具有一定的普遍、典型和较强的实务,便于读者查阅和使用。而且还针对会计查账与审计实务中发现的常见问题,总结出几个方面对其进行专项审计,主要包括对于账外资产、虚列与隐瞒收入费用、财政收入与支出、税收、专项资金、建设项目、发票以及反洗钱等方面的专项审计,该部分专项审计的内容包括了针对具体专项问题的审计识别方法与审计对策,对于实务工作中有针对地进行审计,具有借鉴意义。
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