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  • 正版 审计学(高等院校应用型本科财会系列特色教材) 赵美娜,张舰
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 赵美娜,张舰,夏丹主编著 | 赵美娜,张舰,夏丹主编编 | 赵美娜,张舰,夏丹主编译 | 赵美娜,张舰,夏丹主编绘
    • 出版社: 上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2021-08
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    • 作者: 赵美娜,张舰,夏丹主编著| 赵美娜,张舰,夏丹主编编| 赵美娜,张舰,夏丹主编译| 赵美娜,张舰,夏丹主编绘
    • 出版社:上海财经大学出版社有限公司
    • 出版时间:2021-08
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:608.0
    • 页数:368
    • 开本:16开
    • ISBN:9787564238322
    • 版权提供:上海财经大学出版社有限公司
    • 作者:赵美娜,张舰,夏丹主编
    • 著:赵美娜,张舰,夏丹主编
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:59.00
    • ISBN:9787564238322
    • 出版社:上海财经大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-08
    • 页数:368
    • 外部编号:11251473
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    目 录
    前言……………………………………………………………………………………………… 1
    第一章 审计概论 …………………………………………………………………………… 1
    引导案例 ……………………………………………………………………………………… 1
    第一节 审计的产生与发展 ………………………………………………………………… 1
    第二节 审计的概念与特征…………………………………………………………………… 9
    第三节 审计的分类与对象 ………………………………………………………………… 11
    第四节 审计的目标与职能 ………………………………………………………………… 15
    第五节 信息技术对审计技术的影响 ……………………………………………………… 16
    本章小结 …………………………………………………………………………………… 21
    思考题 ……………………………………………………………………………………… 21
    课后阅读 …………………………………………………………………………………… 21
    第二章 审计组织形式……………………………………………………………………… 25
    引导案例 ……………………………………………………………………………………… 25
    第一节 政府审计机关及其职责权限 ……………………………………………………… 27
    第二节 内部审计机构及其职责权限 ……………………………………………………… 32
    第三节 民间审计组织与注册会计师行业管理 …………………………………………… 37
    第四节 会计咨询与会计服务业务 ………………………………………………………… 45
    第五节 代理记账与代理纳税业务 ………………………………………………………… 48
    本章小结 …………………………………………………………………………………… 51
    思考题 ……………………………………………………………………………………… 51
    案例分析题 ………………………………………………………………………………… 51
    课后阅读 …………………………………………………………………………………… 52
    第三章 审计技术方法与审计程序 ……………………………………………………… 56
    引导案例 ……………………………………………………………………………………… 56
    第一节 审计方法 …………………………………………………………………………… 57
    第二节 审计抽样技术 ……………………………………………………………………… 62
    第三节 审计程序 …………………………………………………………………………… 70
    第四节 管理层认定 ………………………………………………………………………… 73
    本章小结 …………………………………………………………………………………… 74
    思考题 ……………………………………………………………………………………… 75
    案例分析题 ………………………………………………………………………………… 75
    课后阅读 …………………………………………………………………………………… 76
    第四章 审计职业标准……………………………………………………………………… 78
    引导案例 ……………………………………………………………………………………… 78
    第一节 审计准则 …………………………………………………………………………… 79
    第二节 审计依据 …………………………………………………………………………… 94
    第三节 注册会计师职业道德规范 ………………………………………………………… 98
    第四节 注册会计师法律责任……………………………………………………………… 105
    本章小结…………………………………………………………………………………… 113
    思考题……………………………………………………………………………………… 113
    案例分析题………………………………………………………………………………… 114
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 115
    第五章 审计风险与审计证据…………………………………………………………… 119
    引导案例……………………………………………………………………………………… 119
    第一节 审计重要性………………………………………………………………………… 121
    第二节 审计风险…………………………………………………………………………… 130
    第三节 审计证据…………………………………………………………………………… 132
    第四节 审计工作底稿……………………………………………………………………… 139
    本章小结…………………………………………………………………………………… ___蘝w_ㄧN145
    思考题……………………………………………………………………………………… 146
    案例分析题………………………………………………………………………………… 146
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 146
    第六章 现代风险导向审计……………………………………………………………… 148
    引导案例……………………………………………………………………………………… 148
    第一节 接受业务委托和计划审计工作…………………………………………………… 150
    第二节 审计计划…………………………………………………………………………… 155
    第三节 风险评估审计……………………………………………………………………… 159
    第四节 风险应对程序……………………………………………………………………… 170
    本章小结…………………………………………………………………………………… 177
    思考题……………………………………………………………………………………… 178
    案例分析题………………………………………………………………………………… 178
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 179
    第七章 销售与收款循环审计…………………………………………………………… 180
    引导案例……………………………………………………………………………………… 180
    第一节 销售与收款循环的主要业务活动及其关键控制………………………………… 181
    第二节 销售与收款循环的控制测试……………………………………………………… 185
    第三节 营业收入审计……………………………………………………………………… 187
    第四节 应收账款审计……………………………………………………………………… 193
    第五节 坏账准备审计……………………………………………………………………… 200
    第六节 其他相关账户审计………………………………………………………………… 203
    本章小结…………………………………………………………………………………… 205
    思考题……………………………………………………………………………………… 205
    案例分析题………………………………………………………………………………… 205
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 206
    第八章 采购与付款循环审计…………………………………………………………… 210
    引导案例……………………………………………………………………………………… 210
    第一节 购货与付款循环概述……………………………………………………………… 211
    第二节 采购与付款循环内部控制和控制测试…………………………………………… 214
    第三节 应付账款审计……………………………………………………………………… 219
    第四节 固定资产和累计折旧审计………………………………………………………… 224
    第五节 其他相关账户审计………………………………………………………………… 233
    本章小结…………………………………………………………………………………… 235
    思考题……………………………………………………………………………………… 236
    案例分析题………………………………………………………………………………… 236
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 237
    第九章 生产与费用循环审计…………………………………………………………… 238
    引导案例……………………………………………………………………………………… 238
    第一节 生产与费用循环概述……………………………………………………………… 239
    第二节 存货审计…………………………………………………………………………… 244
    第三节 应付职工薪酬审计………………………………………………………………… 253
    第四节 其他相关账户审计………………………………………………………………… 255
    本章小结…………………………………………………………………………………… 258
    思考题……………………………………………………………………………………… 258
    案例分析题………………………………………………………………………………… 258
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 259
    第十章 筹资与投资循环审计…………………………………………………………… 260
    引导案例……………………………………………………………………………………… 260
    第一节 筹资与投资循环概述……………………………………………………………… _____圕_双261
    第二节 筹资与投资循环的控制测试……………………………………………………… 263
    第三节 借款审计…………………………………………………………………………… 267
    第四节 所有者权益审计…………………………………………………………………… 272
    第五节 其他相关账户审计………………………………………………………………… 276
    本章小结…………………………………………………………………………………… 279
    思考题……………………………………………………………………………………… 280
    案例分析题………………………………………………………………………………… 280
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 280
    第十一章 货币资金审计 ………………………………………………………………… 282
    引导案例……………………………………………………………………………………… 282
    第一节 货币资金与业务循环概述………………………………………………………… 283
    第二节 货币资金的内部控制及其测试…………………………………………………… 284
    第三节 库存现金审计……………………………………………………………………… 286
    第四节 银行存款审计……………………………………………………………………… 291
    第五节 其他货币资金审计………………………………………………………………… 296
    本章小结…………………………………………………………………………………… 299
    思考题……………………………………………………………………………………… 299
    案例分析题………………………………………………………………………………… 300
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 300
    第十二章 完成审计工作与审计报告 ………………………………………………… 301
    引导案例……………………………………………………………………………………… 301
    第一节 期初余额审计……………………………………………………………………… 302
    第二节 期后事项审计……………………………………………………………………… 304
    第三节 或有事项审计……………………………………………………………………… 309
    第四节 评价审计结果……………………………………………………………………… 310
    第五节 沟通关键审计事项………………………………………………………………… 311
    第六节 形成审计意见和出具审计报告…………………………………………………… 313
    第七节 审计报告的基本类型……………………………………………………………… 322
    第八节 管理建议书………………………………………………………………………… 338
    本章小结…………………………………………………………………………………… 345
    思考题……………………………………………………………………………………… 345
    案例分析题………………………………………………………………………………… 345
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 346
    第十三章 内部控制审计 ………………………………………………………………… 348
    引导案例……………………………………………………………………………………… 348
    第一节 内部控制审计与整合审计概述…………………………………………………… 349
    第二节 内部控制审计的主要步骤………………………………………………………… 351
    第三节 内部控制审计报告………………………………………………………………… 356
    本章小结…………………………………………………………………………………… 362
    思考题……………………………………………………………………………………… 362
    案例分析题………………………………………………………………………………… 362
    课后阅读…………………………………………………………………………………… 363
    参考资料 ……………………………………………………………………………………… 367

    本书按照最新审计准则内容,就审计理论进行了比较全面和系统的介绍,通过阅读本书,读者可以熟悉审计基本原理和实务,掌握一定的方法和技巧,为实务中的相关运用打下基础。本书的主要内容包括:审计绪论、审计职业标准、审计组织形式、审计程序与审计抽样技术、审计风险与审计证据、现代风险导向审计、审计报告、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与费用循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金循环审计、内部控制审计。
    本书配备案例与练习册,提供教学课件与练习题答案。

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