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正版 内部审计 李冬辉 中国铁道出版社 9787113239817 书籍
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第一章 内部审计概述 第一节 内部审计历史 第二节 内部审计的定义、特征和作用 第三节 内部审计的种类、对象、原则和依据 第四节 审计关系 本章小结 复习思考题 案例阅读第二章 内部审计机构 第一节 内部审计机构的设置原则 第二节 内部审计机构的设置模式 第三节 内部审计机构的职责与权限 本章小结 复习思考题 案例阅读第三章 内部审计人员职业道德与执业能力 第一节 内部审计人员的职业道德 第二节 内部审计人员的执业能力 第三节 内部审计协会 本章小结 复习思考题 案例阅读第四章 内部审计证据与工作底稿 第一节 内部审计证据综合知识 第二节 内部审计证据的收集、分析和运用 第三节 内部审计工作底稿综述 第四节 内部审计工作底稿管理 本章小结 复习思考题 案例阅读第五章 内部审计工作过程 第一节 内部审计准备阶段 第二节 内部审计实施阶段 第三节 内部审计报告阶段 第四节 内部审计后续阶段 本章小结 复习思考题 案例阅读第六章 内部审计管理方法 第一节 内部审计机构的管理 第二节 .内部审计计划的管理 第三节 内部审计项目管理 第四节 内部审计质量评价 第五节 内部审计档案管理 第六节 内部审计风险及防范 本章小结 复习思考题 案例阅读第七章 内部审计报告 第一节 内部审计报告概述
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