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全新正版审计学9787307187580武汉大学出版社
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编 审计环境章 审计概论 节 审计的产生和发展 第二节 审计的定义和特征 第三节 审计的分类 第四节 审计职业概述第二章 注册会计师职业道德与法律责任 节 职业道德基本原则 第二节 职业道德概念框架 第三节 职业道德概念框架的运用 第四节 注册会计师的法律责任第三章 注册会计师执业准则 节 注册会计师执业准则建设概述 第二节 鉴业务基本准则 第三节 质量控制准则第二编 审计的基本原理和测试流程第四章 财务报表审计的基本原理 节 财务报表审计的基本概念 第二节 财务报表审计的前提条件 第三节 财务报表审计的目标 第四节 财务报表审计的基本要求 第五节 财务报表审计的业务流程第五章 计划审计工作 节 计划审计工作概述 第二节 初步业务活动与审计业务约定书 第三节 总体审计策略和具体审计计划 第四节 审计重要 第五节 审计风险第六章 审计据和审计工作底稿 节 审计据 第二节 获取审计据的程序 第三节 审计工作底稿第七章 风险评估 节 风险识别和评估概述 第二节 风险评估程序和相关活动 第三节 了解被审计单位及其环境 第四节 了解被审计单位的内部控制 第五节 评估重大错报风险第八章 风险应对 节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施 第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 第三节 控制测试 第四节 实质程序第九章 审计抽样 节 审计抽样的基本概念 第二节 审计抽样的基本原理和步骤 第三节 控制测试中审计抽样技术的应用 第四节 细节测试中审计抽样技术的应用第三编 审计测试流程在业务循环中的应用第三编 审计测试流程在业务循环中的应用第十章 销售与收款循环的审计 节 销售与收款循环概述 第二节 销售与收款循环内部控制的了解和测试 第三节 销售与收款循环的实质程序十章 采购与付款循环的审计 节 采购与付款循环概述 第二节 采购与付款循环内部控制的了解和测试 第三节 采购与付款循环的实质程序第十二章 生产与存货循环的审计 节 生产与存货循环概述 第二节 生产与存货循环内部控制的了解和测试 第三节 生产与存货循环的实质程序第十三章 筹资与循环的审计 节 筹资与循环概述 第二节 筹资与循环内部控制的了解和测试 第三节 筹资与循环的实质程序第十四章 货币资金的审计 节 货币资金审计概述 第二节 库存现金的审计 第三节 银行存款和货币资金审计第十五章 财务报表审计中对特殊事项的考虑 节 财务报表审计中与舞弊相关的责任 第二节 财务报表审计中对法律法规的考虑 第三节 审计沟通 第四节 财务报表审计中注册会计师利用他人的工作 第五节 对集团财务报表审计的特殊考虑 第六节 特殊项目的审计第四编 终结审计与审计报告第十六章 终结审计 节 完成外勤工作 第二节 评价审计结果第十七章 审计报告 节 审计报告概述 第二节 审计报告的基本要素 第三节 非标准审计报告
饶翠华主编的《审计学》共十七章,分为四个部 分。**部分审计环境包括三章:*章主要阐述审 计产生和发展的历程,审计的定义、特征和分类,并 简要介绍审计职业的组织形式、业务范围以及有关团 体;第二章介绍注册会计师在执业时应当遵守的职业 道德和法律规范;第三章讲解注册会计师执业准则框 架及构成。第二部分是审计的基本原理和测试流程, 包括第四章到第九章,介绍和讲解财务报表审计的基 本原理、审计计划、审计据与审计工作底稿、风险 评估、风险应对和审计抽样。第三部分是审计测试流 程在业务循环中的应用,包括第十章到第十五章,介 绍和讲解销售与收款循环的审计、采购与付款循环的 审计、生产与存货循环的审计、筹资与循环的审 计、货币资金的审计,以及财务报表审计中应当予以 考虑的一些特殊事项。第四部分是审计终结与审计报 告.包括第十六章和第十七章,介绍和讲解审计终结 阶段需要完成的各项工作、审计报告的基本要素以及 不同意见类型审计报告的发表情形和格式要求等。《 审计学/高等学校经济与管理类专业“十三五”系列 规划教材·应用型》各章之前有内容提要和能力要求 ,章末有典型例题、案例分析、知识归纳,各章中间 部分还有相关拓展和链接。 《审计学》适用于会计、财务管理等经济管理类 专业生,会计和审计硕士专业的审计 学课程,也适合于会计、审计等实务工作者以及对审 计问题感兴趣的社会读者使用和参考。
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