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  • 一本书学内部审计 新手内部审计从入门到精通 曹艳铭 编 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 曹艳铭 主编著
    • 出版社: 化学工业出版社
    • 出版时间:2020-05-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 曹艳铭 主编著
    • 出版社:化学工业出版社
    • 出版时间:2020-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2020-05-01
    • 字数:297000
    • 页数:250
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787122355300
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:化学工业出版社

    一本书学内部审计 新手内部审计从入门到精通

    作  者:曹艳铭 编
    定  价:68
    出 版 社:化学工业出版社
    出版日期:2020年05月01日
    页  数:250
    装  帧:平装
    ISBN:9787122355300
    主编推荐

    1.本书内容丰富、文字精炼。 2.大量实际案例,颇具参考价值。 3.图表为主,文字为辅,一目了然。

    内容简介

    《一本书学内部审计——新手内部审计从入门到精通》一书涵盖15个章节,具体包括内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计——收入、业务内部审计——采购及费用、业务内部控制审计——存货的管理、业务内部控制审计——固定资产管理、业务内部控制审计——人力资源管理、业务内部控制审计——资金管理、业务内部控制审计——生产管理、业务内部控制审计——会计、信息系统审计等内容。本书实操性强,涵盖了内部审计的整个流程介绍,并配有大量实战范本、图表和文书,与实际工作联系紧密,具有很强的操作性;指导性强,本书依据的法规编写而成,可作为内部审计从业者的培训用书和实用指南。

    作者简介

    曹艳铭,山西财经大学会计学院教师,博士研究生,注册会计师,兼任特一药业股份有限公司独立董事。主持多个项目审计工作,发表学术论文20余篇,出版专业教材10余部。

    精彩内容

    目录
    第1章 内部审计人员的职业要求 1
    1.1 内部审计人员的推荐知识 2
    1.2 内部审计人员的推荐能力 3
    1.3 内部审计人员的职业道德规范 3
    1.3.1 诚信正直 4
    1.3.2 客观公正 4
    1.3.3 提高专业胜任能力 6
    1.3.4 保密 6
    第2章 审计准备 7
    2.1 初步确定内部审计目标和审计范围 8
    2.1.1 确定内部审计目标 8
    2.1.2 确定内部审计范围 8
    2.2 研究背景资料 8
    2.3 成立审计小组和确定审计时间 9
    2.4 编制年度审计工作计划 9
    2.4.1 年度审计工作计划的内容 9
    2.4.2 年度审计工作计划的编制依据 10
    2.5 制定项目审计方案 15
    2.5.1 审计方案的内容 16
    2.5.2 审计方案的编写 17
    2.5.3 审计方案的审核 18
    2.5.4 审计方案的调整 18
    2.6 发出审计通知书 21
    2.6.1 什么是审计通知书 22
    2.6.2 审计通知书的内容 22
    第3章 审计实施 23
    3.1 获取审计证据 24
    3.1.1 审计证据的种类 24
    3.1.2 审计取证要求 24
    3.1.3 获取审计证据的工作步骤 25
    3.1.4 审计证据的搜集方法 28
    3.2 分析性审计程序 31
    3.2.1 分析性审计程序的内容 31
    3.2.2 分析性审计程序的作用 31
    3.2.3 分析性审计程序的关键 31
    3.2.4 分析性审计程序在内部审计各阶段的应用 33
    3.3 审计测试 35
    3.3.1 符合性测试 35
    3.3.2 实质性测试 36
    3.4 编制审计工作底稿 37
    3.4.1 审计工作底稿编制的目的 37
    3.4.2 审计工作底稿的分类 37
    3.4.3 审计工作底稿的主要要素 38
    3.4.4 审计工作底稿编制的要求 38
    第4章 审计报告与后续工作 39
    4.1 编制审计报告 40
    4.1.1 审计复核与监督 40
    4.1.2 整理审计工作底稿及相关资料,编写意见交换稿 40
    4.1.3 与被审计单位交换意见 40
    4.1.4 编制正式的审计报告 41
    4.1.5 审核并报送审计报告 43
    4.2 审计复核 47
    4.2.1 复核的事项 48
    4.2.2 复核的程序 48
    4.3 后续审计——跟进审计决定的执行情况 49
    4.3.1 后续审计的一般原则 49
    4.3.2 后续审计的程序 49
    4.4 建立审计档案 50
    4.4.1 应归入审计档案的文件和材料 50
    4.4.2 审计卷宗内的文件和材料的排列 50
    第5章 业务经营绩效审计 53
    5.1 销售业务绩效审计 54
    5.1.1 对销售计划的审计 54
    5.1.2 对销售人员管理风格的审计 55
    5.1.3 对销售服务质量的审计 55
    5.1.4 对产品宣传方式的审计 56
    5.1.5 对销售利润完成情况的审计 56
    5.1.6 对市场开发的审计 56
    5.2 生产绩效审计 58
    5.2.1 生产计划制订的审计 58
    5.2.2 生产组织的审计 58
    5.2.3 生产工艺流程的审计 59
    5.2.4 生产计划完成情况的审计 59
    5.2.5 生产均衡性的审计 60
    5.3 采购业务绩效审计 60
    5.3.1 采购计划及其完成情况的审计 60
    5.3.2 采购批量的审计 61
    5.3.3 采购成本绩效的审计 61
    5.4 仓储保管业务绩效审计 62
    5.4.1 物资储备定额合理性的审计 62
    5.4.2 物资储备计划完成情况的审计 63
    5.4.3 仓储保管的设置与管理的审计 63
    5.5 成本绩效审计 64
    5.5.1 成本绩效的事前审计 64
    5.5.2 成本绩效的事中审计 65
    5.5.3 成本绩效的事后审计 66
    5.6 质量绩效审计 70
    5.6.1 质量绩效审计的目的 70
    5.6.2 质量成本的构成 70
    5.6.3 质量绩效审计的方法——很好质量成本法 71
    第6章 管理审计 73
    6.1 计划职能的审计 74
    6.1.1 计划制订的审计 74
    6.1.2 目标的审计 75
    6.1.3 策略、政策和经营计划的审计 76
    6.1.4 决策的审计 77
    6.2 组织职能的审计 78
    6.2.1 组织机构的审计 78
    6.2.2 协调关系的审计 79
    6.2.3 职责规定的审计 79
    6.2.4 人事管理的审计 79
    6.3 领导职能的审计 81
    6.3.1 领导素质与方法的审计 81
    6.3.2 授权管理的审计 82
    6.3.3 激励机制的审计 83
    6.3.4 信息沟通机制的审计 83
    6.4 控制职能的审计 85
    6.5 管理部门的审计 86
    6.5.1 管理部门审计的任务 86
    6.5.2 管理部门审计的特点 87
    6.5.3 管理部门审计的内容 88
    第7章 业务内部控制审计——收入 90
    7.1 收入业务审计项目 91
    7.2 销售政策和销售定价的订立和审批 94
    7.2.1 内部控制评价要求 94
    7.2.2 审计程序 95
    7.3 客户信用政策的订立、审批、复核及修改 97
    7.3.1 内部控制评价要求 97
    7.3.2 审计程序 98
    7.4 销售合同的订立和审批的控制 100
    7.4.1 内部控制评价要求 100
    7.4.2 审计程序 101
    7.5 销售程序的控制 102
    7.5.1 内部控制评价要求 102
    7.5.2 审计程序 104
    7.6 产成品发运 107
    7.6.1 内部控制评价要求 107
    7.6.2 审计程序 108
    7.7 销售入账和应收账款 109
    7.7.1 内部控制评价要求 109
    7.7.2 审计程序 111
    7.8 销售退回 113
    7.8.1 内部控制评价要求 113
    7.8.2 审计程序 114
    7.9 售后服务和客户关系 115
    7.9.1 内部控制评价要求 115
    7.9.2 审计程序 117
    7.10 客户档案的建立、更新和复核 118
    7.10.1 内部控制评价要求 118
    7.10.2 审计程序 119
    第8章 业务内部控制审计——采购及费用 120
    8.1 业务流程概要 121
    8.2 供货商/承包商的选择和档案管理 123
    8.2.1 内部控制评价要求 123
    8.2.2 审计程序 125
    8.3 采购定价 126
    8.3.1 内部控制评价要求 126
    8.3.2 审计程序 127
    8.4 采购计划的订立、审批及修改 127
    8.4.1 内部控制评价要求 127
    8.4.2 审计程序 128
    8.5 采购合同的订立、审批及修改 129
    8.5.1 内部控制评价要求 129
    8.5.2 审计程序 130
    8.6 购货程序 132
    8.6.1 内部控制评价要求 132
    8.6.2 审计程序 133
    8.7 应付账款和购货付款 134
    8.7.1 内部控制评价要求 134
    8.7.2 审计程序 135
    8.8 购货的入库和退回 137
    8.8.1 内部控制评价要求 137
    8.8.2 审计程序 138
    8.9 费用的处理(费用的审批、报销和截止) 139
    8.9.1 内部控制评价要求 139
    8.9.2 审计程序 140
    第9章 业务内部控制审计——存货的管理 141
    9.1 存货的管理业务流程概要 142
    9.2 原材料入库 146
    9.3 在产品和原材料的出库 146
    9.3.1 内部控制评价要求 146
    9.3.2 审计程序 147
    9.4 在产品和产成品的入库 147
    9.4.1 内部控制评价要求 147
    9.4.2 审计程序 148
    9.5 产成品出库 149
    9.6 存货的内部转移 149
    9.6.1 内部控制评价要求 149
    9.6.2 审计程序 151
    9.7 货品账目和盘点 151
    9.7.1 内部控制评价要求 151
    9.7.2 审计程序 152
    9.8 残次冷背存货的管理 153
    9.8.1 内部控制评价要求 153
    9.8.2 审计程序 154
    9.9 存货保安(存货保险、人员、防火通风、存放外仓等) 155
    9.9.1 内部控制评价要求 155
    9.9.2 审计程序 156
    第10章 业务内部控制审计——固定资产管理 158
    10.1 固定资产管理业务流程概要 159
    10.2 固定资产的购置及入账(供应商选择) 161
    10.2.1 内部控制评价要求 161
    10.2.2 审计程序 163
    10.3 固定资产的折旧 165
    10.3.1 内部控制评价要求 165
    10.3.2 审计程序 166
    10.4 固定资产的调用 166
    10.4.1 内部控制评价要求 167
    10.4.2 审计程序 167
    10.5 固定资产的租入 168
    10.5.1 内部控制评价要求 168
    10.5.2 审计程序 169
    10.6 固定资产的处置 171
    10.6.1 内部控制评价要求 171
    10.6.2 审计程序 172
    10.7 固定资产的维护 172
    10.7.1 内部控制评价要求 172
    10.7.2 审计程序 173
    10.8 固定资产档案的管理 175
    10.8.1 内部控制评价要求 175
    10.8.2 审计程序 175
    10.9 固定资产盘点 176
    10.9.1 内部控制评价要求 176
    10.9.2 审计程序 177
    第11章 业务内部控制审计——人力资源管理 179
    11.1 人力资源管理业务流程概要 180
    11.2 人力资源档案管理 183
    11.2.1 内部控制评价要求 183
    11.2.2 审计程序 184
    11.3 薪金、津贴及社会保险 185
    11.3.1 内部控制评价要求 185
    11.3.2 审计程序 186
    11.4 时间记录及休假 187
    11.4.1 内部控制评价要求 187
    11.4.2 审计程序 189
    11.5 雇用、晋升、调派、轮岗和合同到期及中止 189
    11.5.1 内部控制评价要求 189
    11.5.2 审计程序 191
    11.6 人员的培训 193
    11.6.1 内部控制评价要求 193
    11.6.2 审计程序 194
    11.7 业绩考评 195
    11.7.1 内部控制评价要求 195
    11.7.2 审计程序 195
    第12章 业务内部控制审计——资金管理 197
    12.1 资金管理业务流程概要 198
    12.2 贷款管理 200
    12.2.1 内部控制评价要求 200
    12.2.2 审计程序 202
    12.3 现金管理 203
    12.3.1 内部控制评价要求 204
    12.3.2 审计程序 206
    12.4 票据管理 208
    12.4.1 内部控制评价要求 208
    12.4.2 审计程序 209
    12.5 股票债券的短期投资 210
    12.5.1 内部控制评价要求 210
    12.5.2 审计程序 211
    12.6 电子银行支付的控制 213
    12.6.1 内部控制评价要求 213
    12.6.2 审计程序 214
    第13章 业务内部控制审计——生产管理 217
    13.1 生产管理业务流程概要 218
    13.2 生产计划 220
    13.2.1 内部控制评价要求 220
    13.2.2 审计程序 220
    13.3 生产流程(包括生产质量控制、计划外生产) 221
    13.3.1 内部控制评价要求 221
    13.3.2 审计程序 222
    13.4 次品和残料的控制 224
    13.4.1 内部控制评价要求 224
    13.4.2 审计程序 225
    13.5 产品成本的核算和入账 226
    13.5.1 内部控制评价要求 226
    13.5.2 审计程序 227
    第14章 业务内部控制审计——会计 229
    14.1 会计业务流程概要 230
    14.2 会计政策的制定和审批 232
    14.2.1 内部控制评价要求 232
    14.2.2 审计程序 233
    14.3 凭证的订立及审批 233
    14.3.1 内部控制评价要求 233
    14.3.2 审计程序 234
    14.4 财务报表的制作、复核与管理 235
    14.4.1 内部控制评价要求 235
    14.4.2 审计程序 235
    14.5 会计档案的存档(凭证、账簿和报表等) 236
    14.5.1 内部控制评价要求 236
    14.5.2 审计程序 237
    14.6 纳税申报和缴纳 237
    14.6.1 内部控制评价要求 237
    14.6.2 审计程序 238
    第15章 信息系统审计 240
    15.1 信息系统审计的一般原则 241
    15.1.1 审计的目的 241
    15.1.2 责权划分 241
    15.1.3 其他 241
    15.2 信息系统审计计划 242
    15.3 信息技术风险评估 242
    15.3.1 信息技术风险的分类 243
    15.3.2 识别和评估风险应关注的内容 243
    15.4 信息系统审计的内容 244
    15.4.1 企业层面信息技术控制 244
    15.4.2 信息技术一般性控制 245
    15.4.3 业务流程层面应用控制 245
    15.5 信息系统审计的方法 246
    15.6 对信息系统计划开发阶段的审计 247
    15.6.1 信息系统计划阶段 247
    15.6.2 信息系统开发阶段 247
    15.7 对信息系统运行维护阶段的审计 248
    15.7.1 信息系统运行阶段 248
    15.7.2 信息系统维护阶段 249

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