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  • 金融机构审计实务指南 金融机构审计编审委员会 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 金融机构审计编审委员会著
    • 出版社: 人民邮电出版社
    • 出版时间:2021-08-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 金融机构审计编审委员会著
    • 出版社:人民邮电出版社
    • 出版时间:2021-08-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-08-01
    • 页数:382
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787115567376
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:人民邮电出版社

    金融机构审计实务指南

    作  者:金融机构审计编审委员会 著
    定  价:110
    出 版 社:人民邮电出版社
    出版日期:2021年08月01日
    页  数:382
    装  帧:平装
    ISBN:9787115567376
    主编推荐

    《金融机构审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 (1)审计行业业内人士操刀,金融机构审计诚意之作。本书由一线审计工作者倾情打造,凝结其20余年实务工作经验。 (2)内容丰富,聚焦全流程。书中不光介绍金融机构审计的一些基本概念,还详细介绍了风险评估、舞弊的审计应对、主要业务循环审计,以及审计报告及管理建议。 (3)知识点详细,手把手提升审计技能。本书涵盖1000+金融机构审计实操知识点详解,详细介绍了实务工作中的所有审计知识点,帮助提升审计技能。 (4)多平台、多位业内人士推荐。“审计号”肖天君,“会计审计帮”紫阳联袂推荐。 (5)金融机构审计人员工具书。本书提供了大量的审计图表、流程、模板和案例,以供企业财务审计人员实务工作中参考使用。

    内容简介

    金融活动贯穿经济社会运行的各个方面,涉及金融机构、金融市场和金融活动参与者的各种行为,针对的也是层出不穷的金融创新,因此金融领域的审计需求往往呈现出范围较广、内容庞杂等特点,这也大大增加了审计工作的难度。本书旨在帮助金融机构审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 《金融机构审计实务指南》由多位审计行业内人士联袂打造,结合金融机构审计工作的现实问题和审计流程的主要节点及创新思路,从三大方面系统地介绍了公司治理审计、内部控制审计、风险管理审计、薪酬绩效审计、经济责任审计、信息科技外包业务审计、信息系统审计、舞弊审计、存款业务审计、表内信贷审计、同业业务审计、外汇业务审计、反洗钱审计、征信合规及信息安全审计、保险业金融机构审计、支付机构审计等。书中大量案例、技巧均来自作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,能帮助读者掌握审计技巧及实务,获得快速成长和进阶。本书是金融机构审计人员工具书。 《金null

    作者简介

    张 锋 工商管理硕士和软件工程硕士,硕士生校外兼职导师、靠前信息系统审计师、靠前注册内部审计师,在大型集团上市公司从事内部审计工作20年。 白昱 南开大学研究生,在某寿险公司审计部从事内部审计工作,拥有丰富的保险行业内部审计经验,现任审计团队主管。 丛珊 硕士,金融风险管理师、审计师、注册反舞弊师、管理会计师、精益产品经理、产品总监、数据分析师、特许金融分析师等,近年为金融行业多家银行、保险企业提供内部审计与监管审计专业服务,历任会计师事务所审计项目经理、软件公司解决方案工程师,现任某公司业务咨询顾问。 邓兰兰 注册税务师、会计师、土地评估师,从事财务、审计工作多年,现任某大型集团企业财务经理。 郭艳玲 经济学硕士,靠前财资管理师、经济师、企业法律顾问助理,在金融行业从业多年,拥有丰富的金融机构内部审计工作经验,现任某金融机构审计稽核部经理。 李怡燃 毕业于英null

    精彩内容

    目录
    第 一部分 管理审计 1 第 一章 内部审计流程 2 第 一节 内部审计流程概述 2 第二节 内部审计流程思路 2 第三节 现场审计方式 3 第四节 非现场审计方式 19 第二章 公司治理审计 21 第 一节 公司治理审计概述 21 第二节 公司治理审计思路 25 第三节 公司治理审计案例 36 第三章 内部控制审计 39 第 一节 内部控制审计概述 39 第二节 内部控制审计思路 48 第三节 内部控制审计案例 74 第四章 全面风险管理审计 75 第 一节 全面风险管理审计概述 76 第二节 全面风险管理审计思路 92 第三节 全面风险管理审计案例 101 第五章 薪酬绩效审计 102 第 一节 薪酬绩效审计概述 102 第二节 薪酬绩效审计思路 106 第三节 薪酬绩效审计案例 117 第六章 经济责任审计 120 第 一节 经济责任审计概述 120 第二节 经济责任审计思路 124 第三节 经济责任审计案例 137 第七章 信息科技外包业务审计 140 第 一节 信息科技外包业务审计概述 140 第二节 信息科技外包业务审计思路 143 第三节 外包业务审计案例 155 第八章 信息系统审计 157 第 一节 信息系统审计概述 157 第二节 信息系统审计思路 165 第三节 信息系统审计案例 173 第九章 舞弊审计 175 第 一节 舞弊审计概述 177 第二节 舞弊审计思路 182 第三节 舞弊审计案例解析 199 第二部分 金融业务审计 203 第十章 存款业务审计 204 第 一节 存款业务审计概述 204 第二节 存款业务审计思路 209 第三节 存款业务审计案例 210 第十一章 表内信贷审计 211 第 一节 表内信贷业务审计概述 211 第二节 表内信贷业务审计思路 214 第三节 表内信贷业务审计案例 219 第十二章 同业业务审计 220 第 一节 同业业务概述 220 第二节 同业业务审计思路 222 第三节 同业业务审计案例 228 第十三章 外汇业务审计 232 第 一节 外汇业务审计概述 232 第二节 外汇业务审计思路 237 第三节 外汇业务审计案例 241 第十四章 反洗钱审计 244 第 一节 反洗钱审计概述 244 第二节 反洗钱审计思路 252 第三节 反洗钱审计案例 269 第十五章 征信合规及信息安全审计 270 第 一节 征信合规及信息安全审计概述 270 第二节 征信合规及信息安全审计思路 273 第三节 征信合规及信息安全审计案例 282 第三部分 其他类型金融机构审计 285 第十六章 保险业金融机构审计 286 第 一节 保险业金融机构审计概述 286 第二节 保险业金融机构审计思路 288 第三节 保险业金融机构审计案例 298 第十七章 支付机构审计 310 第 一节 支付机构审计概述 310 第二节 支付机构审计思路 315 第三节 支付机构审计案例 322 附录1 349 附录2 352 附录3 358 附录4 366 附录5 373 附录6 376 附录7 381

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