加载中...
扫一扫
下载苏宁易购APP
关注苏宁推客公众号
自购省钱·分享赚钱
下载苏宁金融APP
关注苏宁易购服务号
用户评价:----
物流时效:----
售后服务:----
实名认证领苏宁支付券立即领取 >
¥
提前抢
SUPER会员专享
由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
欢迎光临本店铺
点我可查看更多商品哦~
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
亲,今日还有0次刮奖机会
我的云钻:0
您的云钻暂时不足,攒足云钻再来刮
恭喜获得1张券!
今天的机会已经全部用完了,请明天再来
恭喜刮出两张券,请选择一张领取
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
全新正版审计原理与实务(第3版)9787564242015上海财经大学出版社
¥ ×1
商品
服务
物流
目 录 章绪论/1 本章学习目标/1 节审计的基本概念/2 第二节 注册会计师行业/6 第三节 财务报表审计/15 复习思考题/19 自我测试题/19 第二章注册会计师执业准则/21 本章学习目标/21 节注册会计师执业准则体系/22 第二节鉴业务基本准则/27 第三节质量控制准则/31 复习思考题/41 自我测试题/41 第三章注册会计师职业道德守则/44 本章学习目标/44 节注册会计师职业道德基本原则/46 第二节注册会计师职业道德概念框架/47 第三节注册会计师提供专业服务时对职业道德概念框架的运用/51 第四节独立/59 复习思考题/76 自我测试题/77 第四章财务报表审计流程/79 本章学习目标/792 节财务报表审计概述/80 第二节财务报表审计流程/83 第三节与治理层的沟通/91 复习思考题/97 自我测试题/97 第五章审计计划/100 本章学习目标/100 节初步业务活动/101 第二节总体审计策略与具体审计计划/107 第三节重要/112 第四节审计风险/120 复习思考题/124 自我测试题/124 第六章风险评估/128 本章学习目标/128 节了解被审计单位及其环境/129 第二节风险评估程序和相关程序/140 第三节评估重大错报风险/142 第四节识别与评估舞弊风险/145 复习思考题/154 自我测试题/154 第七章风险应对/158 本章学习目标/158 节风险应对概述/159 第二节控制测试/161 第三节实质程序/16 第节应对舞弊导致的重大错报风险/169 复习思考题/176 自我测试题/176 第八章审计据审计工作底稿与审计抽样/181 本章学习目标/181 节审计据/182 第二节审计工作底稿/195 第三节审计抽样/203 复习思考题/211 自我测试题/211 第九章销售与收款循环审计/215 本章学习目标/215 节销售与收款循环概述/217 第二节销售与收款循环的内部控制与控制测试/220 第三节销售与收款循环的实质程序/224 复习思考题/ 自我测试题/ 第十章采购与付款循环审计/242 本章学习目标/242 节采购与付款循环概述/242 第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试/244 第三节采购与付款循环的相关账户审计/248 复习思考题/260 自我测试题/260 十章生产与存货循环审计/264 本章学习目标/264 节生产与存货循环概述/264 第二节生产与存货循环的内部控制与控制测试/268 第三节生产与存货循环的实质程序/273 复习思考题/282 自我测试题/282 第十二章货币资金与相关项目的审计/285 本章学习目标/285 节货币资金审计概述/287 第二节库存现金审计/290 第三节银行存款与货币资金审计/292 第四节相关账户的审计/299 第五节现金流量表的审计/302 复习思考题/306 自我测试题/306 第十三章完成审计工作/309 本章学习目标/309 节期后事项审计/310 第二节或有事项审计/314 第三节持续经营审计/317 第四节审计差异调整/320 第五节书面声明/325 第六节向治理层和管理层通报内部控制缺陷/330 复习思考题/333 自我测试题/334 第十四章审计报告/338 本章学习目标/338 节审计报告概述/339 第二节审计报告的类型与基本内容/340 第三节非标准审计报告/34 第节特殊目的审计报告/357 复习思考题/365 自我测试题/365 第十五章财务报表审计以外的鉴业务与非鉴业务/370 本章学习目标/370 节验资/371 第二节 财务报表审阅/389 第三节 内部控制审计/393 第四节 非鉴业务/405 复习思考题/409 自我测试题/409 第十六章注册会计师的法律责任/413 本章学习目标/413 节注册会计师法律责任概述/414 第二节注册会计师如何避免法律诉讼/426 复习思考题/430 自我测试题/430 第十七章审计与内部审计/432 本章学习目标/432 节审计/432 第二节内部审计/440 复习思考题/448 自我测试题/448 参考文献/450
王英姿,现为上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师。主要研究领域为审计理论。在《管理世界》、《审计研究》等期刊发表数篇,并主编或参编过多本审计学教材。讲授课程主要包括:《会计学》、《财务会计》、《审计学》、《职业会计师》(ACCA)等。
本书是修订版。2016年4月《审计原理与实务》(第二版)出版至今,会计准则、审计准则及审计实务都发生了很多变化,第三版教材将充分体现上述变化对审计理论与审计实务的影响,并对复习思考题、自我测试题等进行与时俱进的调整和更新,增加案例和讨论题。本书是修订版。2016年4月《审计原理与实务》(第二版)出版至今,会计准则、审计准则及审计实务都发生了很多变化,第三版教材将充分体现上述变化对审计理论与审计实务的影响,并对复习思考题、自我测试题等进行与时俱进的调整和更新,增加案例和讨论题。
抢购价:¥ 38.00
易购价:¥ 38.00
注:参加抢购将不再享受其他优惠活动
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆,让小苏措手不及,请稍后再试~
验证码错误
看不清楚?换一张
确定关闭
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
查看我的收藏夹
非常抱歉,您前期未参加预订活动,无法支付尾款哦!
关闭
抱歉,您暂无任性付资格
继续等待
0小时0分
立即开通
SUPER会员